企业内审

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烟草企业内审在风险控制中的作用与策略探讨
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期078-081,共4页刘小清 
本文聚焦烟草企业内审在风险控制中的关键作用与应用策略。内审具有监督、评估、提供建议及保障合规的重要作用,能全面检查业务流程、量化定性风险、提供应对建议并确保企业合法合规经营。在应用策略上,从完善内审制度体系、加强内审人...
关键词:烟草企业 内部审计 风险控制 协同合作 
企业内部审计如何与大数据风控深度“交融”
《中国商界》2025年第6期151-153,共3页李香慧 
随着科技与经济的飞速发展,大数据技术应运而生。将大数据技术引入企业内审与风险管控中,可以极大地提高海量数据的收集和分析工作效率,为内审工作提供有力支持。将内审与大数据风控有机结合,有助于推动内审从事后监督向事前预防与事中...
关键词:企业内审 风险管控 持续优化 大数据技术 
业财融合背景下提升企业内审质量的路径探析
《经济技术协作信息》2025年第2期0043-0045,共3页潘妙苗 
伴随全球经济一体化的发展,企业之间的竞争日益激烈,为适应全新的市场环境,企业纷纷进行改 革与转型。业财融合作为一种新型管理理念,在企业管理中的应用日益深入。促进业财融合理念在企业内审工 作的有效应用,有利于推进企业内审工作...
关键词:业财融合 企业内审 财务数字化 
运用DMAIC模型推进业审融合的实践探析——以电信企业内审为例
《市场瞭望》2025年第1期124-126,共3页邱喆 
文章探讨了运用DMAIC模型推进业审融合的实践意义与路径,首先阐述了研究背景与重要性,其次深入分析了质量管理的DMAIC模型在管理审计中的实际应用,创新性地提出了业审融合管理模式,并结合具体案例探讨了其落地路径。最后,文章评估了业...
关键词:DMAIC模型 业审融合 监督合力 应用 实践 
企业内审体系的构建与完善路径探讨
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第9期0102-0105,共4页王鹏飞 
随着市场经济的发展和公司治理要求的不断提高,构建完善的企业内审体系显得尤为重要。为解决内部控制缺失、经营风险等问题,本文以中国企业为例,对企业内审体系的构建步骤和完善路径进行研究,提出确立内审目标、制定内审计划、设立内审...
关键词:企业内审体系 内部控制 经营风险 内审制度 
数字化转型下通信工程施工企业内审内控机制优化研究
《知识经济》2024年第27期124-126,共3页严景丽 
文章以文献研究以及经验总结的方法分析当前通信工程施工企业内审内控机制的现状,探讨数字化转型如何影响内审和内控机制,建议通信工程施工企业应从完善相关数据管理机制、优化项目进度和质量控制体系、加强合规管理机制、建立利益相关...
关键词:数字化转型 通信工程企业 内部审计 内部控制 
大数据审计在企业内审中的应用研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第8期085-088,共4页张林霄 
随着信息技术的发展,信息化技术在国民经济生活的应用越来越广泛。目前,国内企业内部审计在大数据环境下还处在初级阶段,在实际操作中,面临着诸多的难题和挑战。文章从大数据审计的应用优势和现状问题入手,分析了大数据审计在审计工作...
关键词:大数据 审计 企业内审 
公路企业内审体系的数字化转型升级——以GDJT集团为例被引量:1
《国际商务财会》2024年第16期52-55,60,共5页王婷 张旭 
数字经济的高速发展与智能科技的日新月异为传统公路企业带来新的机遇与挑战。公路企业作为重要的基础设施建设和运营主体,具有业务复杂、资金密集以及风险多样等特点,使得内审工作显得尤为重要。文章从公路企业的行业特性入手,分析公...
关键词:公路企业 数字化转型 内审体系 
企业内审中货币资金的审计要点及管控措施探析
《活力》2024年第15期166-168,共3页吴胜男 
货币资金是企业资产的重要组成,具有流通性强、易变现的特点,是企业健康发展的命脉,同时也是企业内部审计工作的重灾区。文章拟从企业内审的发展历程、货币资金管控在企业内部审计中的必要性入手,结合时下由于内部审计过程中未能对货币...
关键词:企业内部审计 货币资金 审计要点 
财务共享中心模式下国有企业内审数字化转型
《中国经贸》2024年第14期108-110,共3页王彭丹 
国有企业内审数字化转型的意义财务共享中心模式下,对国有企业内审实施数字化转型,可以实现对各个部门财务集中化处理,提升核算精准性。集中管理方式能够在一定程度上降低人力、财力等多项资源的投入,有效降低成本,减轻财务风险。结合...
关键词:企业内审 企业财务战略 风险导向 国有企业 财务风险 数字化转型 制度转型 集中管理方式 
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