稽核监督工作

作品数:58被引量:3H指数:1
导出分析报告
相关领域:经济管理更多>>
相关作者:刘崇明杨畅伍霞刘玉娟陈元更多>>
相关机构:中国人民银行工商银行北京银行股份有限公司中国工商银行更多>>
相关期刊:《西部金融》《中国外资》《福建金融》《西南金融》更多>>
-

检索结果分析

结果分析中...
选择条件:
  • 期刊=财务与会计(理财版)x
条 记 录,以下是1-1
视图:
排序:
我国商业银行内部审计存在的问题与对策被引量:2
《财务与会计(理财版)》2009年第7期63-63,共1页任任 
1.内部审计尚未完全独立。目前,我国大部分商业银行的内部审计仍然以“在银行高级管理层领导下开展稽核监督工作”为主要管理模式,而不是由董事会或监事会及其下设审计委员会直接领导,这使得内部审计部门无法有效约束行长的权力,...
关键词:内部审计部门 商业银行 稽核监督工作 审计的独立性 直接领导 高级管理层 审计委员会 管理模式 
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部