集团公司内部审计

作品数:93被引量:86H指数:4
导出分析报告
相关领域:经济管理更多>>
相关作者:吴清华张慈文光伟朱小平余谦更多>>
相关机构:复旦大学电子科技大学内蒙古财经大学兰州财经大学更多>>
相关期刊:更多>>
相关基金:国家自然科学基金北京市优秀教学团队建设项目北京市本科生科学研究与创业行动计划项目山西省软科学研究计划更多>>
-

检索结果分析

结果分析中...
选择条件:
  • 期刊=国际商务财会x
条 记 录,以下是1-2
视图:
排序:
集团公司内部审计组织架构管理模式研究被引量:4
《国际商务财会》2018年第3期48-53,共6页安宁 陆迎霞 
山西省软科学研究计划项目"关于产业技术创新联盟收益分配监督机制的研究"(项目编号:20160410024)的阶段性研究成果
本文以提高集团公司内部审计工作的独立性和客观性为目的,借助2016年IIA全球脉搏问卷调查数据以及国内相关调研数据及案例,对集团公司内部审计组织架构的影响因素进行深入分析,提出集团公司内部审计组织架构管理模式设计的内容和总审计...
关键词:组织架构 内部审计 集团公司 总审计师 
集团公司内部审计的现状及改进被引量:3
《国际商务财会》2011年第12期72-73,共2页武礼英 
本文首先对集团公司内部审计所面临的现状及存在的问题进行了深入的探讨,而后分别从4个方面入手,提出了集团公司内部审计的改进策略,以供其借鉴或参考。
关键词:内部审计 现状 改建策略 
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部