医院内部

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大数据背景下医院内部审计新型管理模式构建探索被引量:10
《卫生经济研究》2023年第5期86-89,共4页王雅馨 鲍舒静 陈晓军 
以上海某三级公立医院为例,介绍其在大数据背景下构建内部审计新型管理模式的思路,为构建集成化的内部审计信息系统奠定基础。结果显示:大数据背景下构建内部审计新型管理模式,可以有效解决因人力与信息资源受限而产生的“壁垒”,提高...
关键词:大数据 公立医院 内部审计 
公立医院后勤外包风险控制策略研究——从医院内部审计的角度被引量:21
《卫生经济研究》2021年第9期77-79,共3页余平 祝芳芳 戴智敏 
安徽省卫生健康软科学研究项目“十四五”期间安徽省公立医院深化医改政策研究(2020WR01001)。
随着医疗卫生事业的快速发展,医院后勤外包项目不断增加,管理难度不断加大,在招标采购、合同管理、考核监管等过程中都存在风险。本研究以某三甲医院为例,探讨医院后勤外包业务内部审计的关注点,提出风险控制的策略:重视采购过程中的风...
关键词:医院后勤 外包 风险控制 内部审计 
医院内部审计在定位高风险经济合同中的作用被引量:13
《卫生经济研究》2020年第7期65-68,共4页解媛媛 王玉明 顾立岩 焦秀芳 董晔 万明浩 
上海交通大学医学院附属第九人民医院医院管理研究项目资助“合同审计风险管理对内部控制执行效力的评价分析”(YGB201914)。
目的:探讨医院内部审计在定位高风险经济合同中的作用。方法:对上海市某三级甲等公立医院2019年经济合同进行分类汇总,定位高风险经济合同。结果:建设工程类合同、通过委托代理机构方式采购和询价方式采购的合同、无固定金额合同是医院...
关键词:经济合同 医院内部审计 高风险经济合同 
内部审计在防范公立医院运行风险中的作用——在医生多点执业背景下被引量:2
《卫生经济研究》2018年第6期65-67,共3页苏永萍 
医生多点执业对公立医院运行产生了一些新的风险。对此,发挥内部审计监督作用,对医生多点执业下公立医院运行的关键风险点进行分析,并据此提出防范措施,助推建立医生多点执业的相关配套措施,促进多元办医持续健康发展。
关键词:医生多点执业 医院内部审计 医院运行风险 
门诊预存模式下的医院内部控制设计被引量:2
《卫生经济研究》2017年第6期70-71,共2页吴云良 池文瑛 蔡战英 陈朝伟 
2015年浙江省医学会临床科研基金项目"基于HRP下医院财务业务一体化管理模式研究"(2015ZYC-A26)
文章介绍了医院的门诊预存模式,分析了其中存在的风险,并针对风险提出相应的控制措施。
关键词:门诊预存模式 服务流程 风险控制 
DRGs应用于医院内部绩效管理的述评与思考被引量:54
《卫生经济研究》2017年第5期69-71,共3页李舒丹 陈阳 江婷 王凌 
阐释了DRGs的内涵与外延,以及在我国医院绩效管理中的应用现状,总结了DRGs应用于医院绩效管理的基本前提及其优势、局限,最后指出了DRGs应用于医院绩效管理的努力方向。
关键词:DRGS 绩效管理 医院管理 
医改新形势下的医院内部审计免疫系统建设被引量:13
《卫生经济研究》2017年第4期70-71,共2页周蔚萱 谢俊峰 吴尧 
在医改新形势下,医院内部审计应充分评估医改的有关风险,把握工作重点,积极发挥免疫系统作用,实现"审计全覆盖"的战略性目标。
关键词:医院内部审计 医改 免疫系统 
内部审计在医院资产管理中的角色定位被引量:1
《卫生经济研究》2017年第3期70-71,共2页吴晓红 徐承伟 
资产管理是医院经济管理的重要组成部分,新形势下内部审计工作是否应介入资产管理的全过程中,值得探讨。本文认为,应科学定位内部审计在资产管理中的角色,工作重心向独立客观的监督与评价转变,加大对审计建议的整改监督力度,提高工作效...
关键词:医院内部审计 监督评价 资产管理 
新常态下加强医院内部审计的若干思考被引量:34
《卫生经济研究》2015年第12期66-68,共3页赵中华 
医院内部审计是医院加强内部监督与管理的重要手段。经济社会发展的"新常态"下,医院内部审计的作用越来越突出。对某市11家三级医疗机构的调研发现,当前医院内部审计存在机构设置不健全、内控体系不完善、审计人员专业不全面、审计问题...
关键词:医院内部审计 医院内部控制 审计人员 审计责任 
发挥内部审计在医院内控体系建设中的作用被引量:15
《卫生经济研究》2015年第9期62-63,共2页雷莉 
针对医院内控体系建设中的薄弱环节,提出加强医院内部审计、完善内控体系建设的对策建议:一是争取领导的重视和支持;二是通过流程再造,形成制衡机制,提高内控力度;三是将内部控制嵌入信息系统中,实现内部控制的程序化和常态化。
关键词:医院内部控制 内部审计 内控体系建设 
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