金邢亚

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供职机构:中国人民银行更多>>
发文主题:理科准备金内审工作人民银行再贷款更多>>
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我国中央银行内部审计风险及其规避策略
《金融参考》2006年第6期67-70,共4页周晨晖 金邢亚 
我国中央银行内审部门成立以来,通过组织实施一系列的审计监督活动,及时查处和纠正了中央银行运行中存在的问题和漏洞,较好地发挥了内审监督的“医士、纠察和参谋”作用。然而,随着央行内部审计地位的逐步提高和作用的日趋强化,其...
关键词:内部审计风险 中央银行 规避策略 内审部门 审计监督 银行运行 内审监督 审计地位 风险问题 有效措施 
人民银行内审工作规范化建设亟待加强被引量:2
《金融参考》2003年第11期33-35,共3页金邢亚 
人民银行内审工作规范化有利于改善内部管理,增强内部控制能力。由于人民银行内审工作范围、内容、性质和目标、内审部门及其工作人员行为规则等,都迫切需要规范化管理,因此,通过各级人民银行内审工作规范化建设,对促进人民银行各...
关键词:人民银行 内审工作 内部管理 再贷款 准备金 内部控制能力 邮储资金 理科 行为规则 科学 
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