杨国荣

作品数:2被引量:12H指数:2
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供职机构:北京工商大学商学院更多>>
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发文领域:经济管理更多>>
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浅议国有企业内部审计监督协同机制的构建被引量:2
《商》2015年第48期126-126,共1页杨国荣 
本文通过研究分析国有企业内部审计监督机制的现状,指出了国有企业内部审计工作未能充分发挥其应有的监督效果等问题,并在此研究基础上,论述了国有企业内部审计部门与会计师事务所、政府审计机关开展协同审计工作的必要性,提倡构建国有...
关键词:国有企业 审计监督 协同机制 
刍议国有集团型企业内部审计体系的缺陷与重构被引量:10
《财务与会计》2015年第14期58-58,共1页梁欣欣 杨国荣 
(一)国有集团型企业内部审计体系存在的主要缺陷及成因分析1.企业内部审计体系中的相关人员与机构定位不清。主要表现在两个方面:第一,内部审计部门的隶属关系比较混乱,有的隶属于国有企业的总经理,有的隶属于财会部门,有的隶...
关键词:内部审计体系 集团型企业 国有企业 缺陷 重构 内部审计部门 机构定位 主要表现 
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