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检索条件:"关键词=内部审计 "
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电力企业内部审计的现状及风险防范分析被引量:2
《大众投资指南》2020年第23期132-133,共2页王美欢 
我国经济的快速发展,带动了科技水平的进一步发展。在此背景下,电力企业在开展管理工作的过程中也充分的借助到了技术的优势,有效地提升了管理的质量。为此,在今后的工作中,若想进一步的提升电力企业的经济效益,必须要充分地认识到内部...
关键词:电力企业 内部审计 风险防范 
内部审计内部控制的融合策略
《市场周刊·理论版》2018年第23期148-148,共1页纪原 
近年来,我国企业发展迅速,为推动国民经济的发展做出了较大 贡献。作为企业生产经营过程中的关键工作,内部控制与内部审计不仅 关系着企业治理的规范性和风险应对的及时性与有效性,而且对于企业 的整体发展也具有重要影响。因此,...
关键词:内部审计 内部控制 融合 策略 
浅析风险导向型内部审计在企业风险管理中的运用对策
《中文科技期刊数据库(全文版)工程技术》2020年第10期10-11,共2页付志平 
现阶段,市场环境风云变幻,在企业生产管理过程中审计工作的地位愈发重要。通过内部审计能够准确研究分析企业在发展中面临的风险,并根据企业发展现状,制定控制风险的具体方案。特别是风险导向型内部审计新理念的提出,进一步优化了企业...
关键词:风险导向型 内部审计 风险管理 
国有企业内部审计与风险控制相关分析
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2022年第12期176-178,共3页林丽 
随着我国全面建设的社会主义现代化新征程的推进,国有企业将扮演社会主义全面改革的主力军的角色,起着重要的带头作用,与此同时由于国际国内的形式的复杂变化,各类复杂的新经济现象的出现对于国有企业的发展提出了更高要求。因此国有企...
关键词:国有企业 内部审计 风险控制 
探究内部审计促进公立医院采购风险防控之路
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第4期0194-0197,共4页王谦 
采购是公立医院风险防范的主要环节,并且对医院的健康运行与廉政建设相关,也对患者的利益有重要影响。当前医院对采购问题高度关注,不过依旧存在一些采购管理问题,通过内部审计工作可以提升医院内部控制质量,助力医院的健康发展。本文...
关键词:内部审计 公立医院 采购风险 防控 
事业单位会计监督与内部审计研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第3期163-166,共4页刘翠艳 
事业单位会计监督与内部审计的协同运行是提升财务管理规范性和风险防控能力的重要途径。通过分析二者的区别与联系,研究重点聚焦于强化会计信息透明度、健全内部控制机制、优化监督流程等策略,同时探讨风险导向审计与信息化技术在审计...
关键词:事业单位 会计监督 内部审计 
内部审计在集团经济发展的作用
《工业审计与会计》2011年第5期9-11,共3页王泽北 
“十二五”时期,是哈电集团实现“四化三领先,再造新哈电”战略发展的关键,是哈电集团实现“中国最好、世界一流”发展目标的重要时期。同时,哈电集团也面对着许多复杂多变的外部环境和诸多新的挑战,对集团改革、管理和发展都会产...
关键词:集团 经济发展 内部审计 管理工作 “十二五” 外部环境 
加强基建项目管理——基层内审部门应如何行使监督权
《金融教育研究》2008年第1期65-66,共2页魏茹 
从基层人民银行内审角度出发,把住风险与控制二元素,从中体现基建项目管理的重要性,对加强基建项目管理,行使好基层内审监督权提出个人点滴见解。
关键词:内部审计 基建 监督 
国有资产经营单位内部审计初探
《冶金财会》1996年第11期48-50,共3页邵光忠 章祝明 
国有资产经营单位内部审计初探邵光忠,章祝明所谓国有资产经营单位是指依法设立、自主经营、自负盈亏并独立承担法律责任的特殊企业法人。国家授权其作为企业的出资者代表国家行使对企业的资产收益、重大决策、选择经营管理者权利,其...
关键词:国有资产经营 内部审计 内审机构 监事会 经济责任 审计委员会 内审工作 董事会 组织形式 财务收支 
完善企业内部控制的若干思考被引量:1
《大观周刊》2011年第39期60-60,共1页饶颖 
2008年五部委联合出台了《企业内部控制基本规范》,并在2010年发布了《企业内部控制配套指引》,要求自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行,自2012年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行,...
关键词:内部控制 内部控制体系 内部审计 
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