搭建内部审计体系推动集团转型发展——濮阳投资集团有限公司内审体制建设  

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作  者:许华 

机构地区:[1]濮阳投资集团有限公司,河南濮阳457000

出  处:《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2023年第1期182-185,共4页

摘  要:有效开展内部审计工作对管控企业财务风险、稳定企业运营、增强企业市场竞争力、提升企业整体发展水平等方面具有不可或缺的积极作用。濮阳投资集团作为濮阳市最大的市属国有企业,自设立总审计师制度、建立独立的内部审计部门以来,坚持创新与坚守并举、服务与监督双效发力。建立领导机制,深化内部审计组织领导;强化内部监督,完善内部监督体制;三是结合外部监督,健全审计监督体系;优化审计资源,加强协同效率。

关 键 词:内部审计 转型发展 内审体制 

分 类 号:F275[经济管理—企业管理]

 

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