从内部控制审计角度分析M公司货币资金内部控制流程缺陷  被引量:2

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作  者:张红艳 冉锦成 

机构地区:[1]新疆农业大学

出  处:《现代经济信息》2017年第7期181-182,共2页Modern Economic Information

摘  要:本文首先阐述了注册会计师货币资金内部控制审计概念,然后阐述了对M公司执行货币资金内部控制审计发现的控制缺陷,并有针对性地提出了相关对策。

关 键 词:货币资金 内部控制审计 对策 

分 类 号:F275[经济管理—企业管理]

 

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