审计策略

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关于财务会计工作中审计方法的有效应用探讨
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期112-115,共4页杨茂 
在当前市场经济体制下,单位依据其财务报告来制定合理的投资决策,涵盖资金分配与战略部署等关键环节。尽管财务审核职责广泛覆盖了会计审查的多个方面,但在确保报告真实性与合法性方面,仍存在诸多争议与疑虑。一些单位因会计数据篡改、...
关键词:财务会计 审计 审计策略 审计方法 
上市公司财务报表舞弊识别与审计策略优化研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第4期058-061,共4页冯益祥 
随着资本市场的不断发展和投资者对上市公司财务信息的关注度日益增加,财务报表舞弊问题逐渐成为资本市场中不可忽视的重要问题。财务报表舞弊不仅损害了投资者的利益,还可能对公司自身的声誉和持续经营产生深远的负面影响。针对上市公...
关键词:财务报表舞弊 上市公司 识别 审计 
国有企业供应链金融业务风险分析及审计策略
《审计研究》2025年第2期9-14,共6页俞文源 
供应链金融以科技赋能金融模式,以供应链上下游真实贸易为依托,由供应链上核心企业提供信用担保,向链条企业提供融资,为企业缓解融资困难,保持业务稳健运行,发挥了积极作用。这种模式实质是把原来以实物资产抵押模式转化为以企业流动性...
关键词:供应链金融 风险分析 国家审计 
数据资产入表的财务舞弊风险及审计策略研究
《中国乡镇企业会计》2025年第8期30-32,共3页徐泮卿 
本文聚焦数据资产入表,深入探究其财务舞弊风险及审计应对策略。剖析资产确认环节的边界与权属风险、估值环节的模型滥用与可比缺失、披露环节的隐瞒误导、内控环节的人员资质及流程问题。相应审计策略涵盖制定资产确认标准、追溯权属,...
关键词:数据资产入表 财务舞弊风险 审计策略 资产确认 内部控制 
股权投资项目的投资风险和审计策略研究——以紫晶存储为例
《老字号品牌营销》2025年第7期94-96,共3页陈一默 
股权投资作为资本市场的重要组成部分,面临着复杂的投资风险[1]。在股权投资过程中,审计策略的合理运用是确保投资安全和透明度的关键。本文以广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称“紫晶存储”)为例,分析其股权投资项目的风险和...
关键词:审计策略 内部控制 投资风险 数据分析 
新零售模式下零售企业的审计应对策略分析——以永辉超市为例
《财会通讯》2025年第5期126-130,共5页杨汉明 凌暄 
随着新零售模式的兴起,零售企业面临着前所未有的经营变革。新零售不仅重塑了消费者的购物体验,还深刻影响了企业的经营管理、审计工作与财务决策。永辉超市作为新零售转型的先行者,其在发展过程中采取了一系列创新举措,以适应市场变化...
关键词:新零售模式 零售企业 审计策略 
数字化转型背景下银行内部审计策略调整与优化
《商业文化》2025年第6期143-145,共3页钟玉亮 
数字化转型已成为银行业发展的必然趋势,对内部审计工作也将产生深远影响。本文探讨了数字化转型背景下银行内部审计的现状,分析了其在覆盖范围、技术革新、审计结果运用及人力资源调配等方面取得的进展及面临的挑战,由此提出优化内部...
关键词:数字化转型 银行内部审计 风险管理 
国有企业招标采购审计:问题、风险与审计策略
《招标采购管理》2025年第3期47-48,51,共3页徐丽娜 
本文结合某国有企业设备采购案例,围绕其在审计中发现的一系列问题进行了分析,并推而广之,探讨了国有企业招标采购审计中的常见问题、主要风险,并给出了相应的审计策略,指出需要不断完善审计制度和方法,积极探索新的审计技术和工具,推...
关键词:国有企业审计 招标采购 风险防控 
生产型企业应收账款管理的审计策略与风险控制探讨
《泸天化科技》2025年第1期45-49,共5页陈远 
生产型企业面临着日益激烈的市场竞争和多样化的客户需求,应收账款管理成为其运营中的关键环节。本文探讨了生产型企业应收账款管理的审计策略与风险控制,通过深入分析应收账款管理的现状、存在的问题及成因,结合内部审计的职能与特点,...
关键词:生产型企业 应收账款管理 审计策略 风险控制 内部审计 
大数据时代行政事业单位审计策略创新研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第3期194-197,共4页李晓辉 
运用大数据技术的手段对行政事业单位开展审计工作能够提高其执行力和精确度,这同样也成为促进新时期行政事业单位高质量发展的重要途径之一,它有助于助力我国制度建设和社会运行能力的升级优化。然而目前还需面对一些挑战,如如何突破...
关键词:大数据时代 行政事业单位 审计 创新 
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