审计计划

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濮阳市审计局 提升审计监督服务质量 推进重点工程项目建设
《理财(市场版)》2024年第12期8-8,共1页王静 
今年以来,濮阳市审计局紧紧围绕市委、市政府中心工作,创新举措,深度聚焦政府重点项目,不断加大审计监督力度,提升审计监督服务质量,推进重点工程项目建设。科学制订审计计划,组建专业审计队伍。全面梳理市内重点工程项目,根据项目的重...
关键词:审计监督 审计计划 审计队伍 重点项目 创新举措 重点工程项目 投资规模 服务质量 
审计垂直管理下如何以风险为导向编制审计计划——以GD集团2024年度审计计划编制为例
《中国内部审计》2024年第8期57-60,共4页吕亦梅 
为了更好地帮助企业应对复杂多变的商业环境和各种潜在风险,内部审计部门以风险为导向编制年度审计计划显得尤为重要。本文基于GD集团审计垂直管理背景,从审计垂直管理及风险导向审计的概念与内容入手,系统介绍了GD集团以风险为导向编制...
关键词:审计垂直管理 内部审计 风险导向 审计计划 
基于大数据审计风险模型的审计流程分析
《经济与社会发展研究》2024年第24期0047-0049,共3页钱妹 
在现代化信息技术飞速发展的背景下,大数据技术发展愈发成熟,其所应用的行业领域愈发广泛,当前已进入到大数据审计环境,为了降低以及规避审计风险,高质量完成审计工作,应当善于利用大数据审计风险模型,以此为基本导向统筹安排审计流程...
关键词:大数据审计风险模型 审计流程 审计计划 
郑州市委审计委员会 出台投资审计监督实施办法
《理财(市场版)》2024年第8期18-18,共1页刘馨然 
为进一步加强政府投资建设项目的审计监督,规范投资行为,提高投资效益,郑州市委审计委员会日前印发《郑州市政府投资建设项目审计监督实施办法》(以下简称《办法》)。《办法》包括总则、审计计划和实施、审计事项和内容、审计结果运用...
关键词:审计委员会 审计监督 政府投资建设 审计项目 审计计划 审计事项 郑州市委 审计结果运用 
我国审计机关审计计划管理模式的优化路径研究
《商业会计》2024年第13期52-56,共5页应沁芸 宋夏云 
浙江财经大学2023年研究生课程思政建设项目《国家治理与国家审计》(项目编号:23KCSZ005);浙江财经大学2021年度课程思政示范课程《国家审计》的阶段性研究成果。
审计计划管理的好坏会对审计质量与审计效率造成较大影响,完善的审计计划管理模式的建立有利于国家审计更好地履行职责,促进国家经济更好的发展。但当前我国审计机关审计计划管理情况与发达国家相比,仍存在局限性,有必要加强研究。文章...
关键词:审计机关 审计计划管理 审计全覆盖理念 研究型审计模式 单一审计法案 
地理信息技术在高标准农田建设项目审计中的运用
《理财(市场版)》2024年第7期24-26,共3页蒋黎黎 苏超 
案例背景截至2022年年底,全国耕地面积为19.14亿亩,但是人均仅有1.39亩,不及世界平均水平的一半。可见,粮食安全问题是“治国理政的头等大事”,是“国家安全的重要基础”,更是我国可持续发展的“一个永恒的课题”。高标准农田建设是巩...
关键词:项目审计 全国耕地面积 粮食生产能力 审计技术方法 审计计划 地理信息技术 关键举措 案例背景 
活用“加减乘除”提升审计质量
《理财(审计)》2024年第6期7-7,共1页梁邦飞 
息县审计局牢固树立审计质量观,创新工作思路,活用“加减乘除”,提升审计质量。“加”,即加强全流程质量管控。把质量控制贯穿审计计划、审前准备、审计实施、审计报告、审理、审计业务会议、审计整改等审计项目全过程。提前谋划年度审...
关键词:上级审计机关 审计计划 县审计局 年度审计 审计报告 审计业务 审前准备 审计实施 
五环相扣 闭环管理——中国铝业股份有限公司构建闭环式内部审计管理体系实践探索
《经济责任审计》2024年第6期74-77,共4页唐植祺 
内部审计是企业风险防控、内部管理的重要一环,其创新和发展一直是企业尤其是肩负着国民经济命脉的国有企业所关心关注的。如何将内部审计与企业的经营管理、风险防控等紧密结合也是业界一直探索和研究的方向。作为全球最大的氧化铝、...
关键词:内部审计 国民经济命脉 风险防控 审计计划 审计项目 国有企业 闭环式 合规性 
基层审计机关提高审计监督及时性和针对性的路径探究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第3期0038-0041,共4页秦淑娟 
本文旨在探讨提升基层审计机关审计监督的及时性和针对性的路径。文章概述了基层审计监督的重要性,并强调了其在维护财经秩序、规范财政管理以及促进经济发展与社会稳定方面的作用。分析了审计监督在及时性和针对性方面存在的问题,包括...
关键词:基层审计监督 及时性 针对性 审计计划 
新时代促进金融企业内部审计工作高质量发展路径研究被引量:3
《中国农业会计》2024年第3期77-79,共3页刘守鹏 
步入十四五发展新阶段,金融行业发展迈向新格局,内部审计作为金融企业内部治理的重要组成部分,需要在贯彻新发展理念的基础上,顺应新时代要求,促进内部审计工作高质量发展。本文对金融企业如何深化“以促进发展为目标、以风险管理为导...
关键词:风险管理 审计计划 审计项目 整改跟踪 
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