事业单位内部

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新时代事业单位内部控制合规管理问题探究
《今商圈》2025年第7期0089-0091,共3页李新放 
内部控制合规是针对事业单位内部相关业务进行科学管控,保障其可以严格遵循国家相关法律法规、行业监管、制度规范要求的管理活动,能够助力事业单位稳定运行,实现高质量发展。因此,相关事业单位需要立足新时代的发展新要求,进行内部控...
大数据时代下事业单位内部审计的问题及对策研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期009-012,共4页叶静薇 
科技发展速度不断加快的背景下,大数据技术正在不断成熟,大数据时代也随之到来,目前大数据正在社会各领域得到普遍应用,对提高生产生活效率,起到至关重要的作用。在事业单位内部审计工作中加强大数据技术应用,能够极大提高审计效率和质...
关键词:大数据时代 事业单位 内部审计 
新常态背景下事业单位内部审计机制体制创新路径研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期026-029,共4页尉静 
随着经济步入新常态阶段,事业单位迎来了前所未有的机遇与挑战,作为事业单位内部控制体系的关键环节,内部审计的机制革新对于提高管理水平、降低风险以及确保资源的有效使用至关重要。本研究详细探讨了新常态下事业单位内部审计所面临...
关键词:新常态 内部审计 质量体系 
事业单位内部控制保障财政税收合规性的效能机制探讨
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期071-073,共3页伦庚辉 
随着我国财政税收管理的日益精细化,事业单位作为公共服务的重要提供主体,其财政税收合规性愈发重要。本研究围绕事业单位内部控制这一核心内容展开,着重深入探讨其在保障财政税收合规性层面所发挥的效能情况,指出当前事业单位在内控实...
关键词:事业单位 内部控制 合规性 效能研究 
事业单位内部控制信息化建设
《理财周刊》2025年第11期0044-0046,共3页晁梅文 
事业单位内部控制制度建设的现状与优化策略探究
《中国乡镇企业会计》2025年第8期247-249,共3页张韬 
内部控制是事业单位发展中至关重要的管理机制,对事业单位的健康发展意义重大。而完善的内部控制制度是保障其有效发挥的关键,事业单位需要构建科学的内部控制制度,以满足新时期对自身发展提出的新要求。基于此,文章对事业单位内部控制...
关键词:事业单位 内部控制 制度建设 优化策略 
新会计法下事业单位内部控制建设与实施研究
《中国农业会计》2025年第7期91-93,共3页叶雪婷 
2024年6月28日,第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过新修订的《中华人民共和国会计法》(以下简称“新会计法”),并于当年7月1日起开始实施。新会计法首次将单位内部控制写入会计法,为事业单位开展内部控制工作提供了法律依据,...
关键词:会计法 内部控制 事业单位 
优化事业单位内部审计资源配置质效的思考
《中国乡镇企业会计》2025年第7期79-81,共3页刘美珍 
本文探讨了事业单位内部审计资源配置优化策略。通过分析当前事业单位内部审计资源配置现状及其存在的问题,本文提出以下优化审计资源配置的具体措施,包括科学制定审计计划、合理配置审计人员及优化审计技术方法等。通过优化资源配置,...
关键词:事业单位 内部审计 资源配置 监督质效 
行政事业单位内部审计与外部审计的信息共享与协同机制探究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第3期160-163,共4页刘彦 
随着行政事业单位管理要求的不断提高,内部审计和外部审计在保障单位规范运行、提升资金使用效益等方面发挥着重要作用。本文深入探讨行政事业单位内部审计与外部审计信息共享与协同机制的相关问题,分析两者协同的必要性与可行性,剖析...
关键词:行政事业单位 内部审计 外部审计 信息共享 协同 
业财融合背景下事业单位内部控制体系建设研究
《中国乡镇企业会计》2025年第6期79-81,共3页宁兆媛 
近年来,财政部联合其他部门陆续出台有关内部控制建设的指导意见,意味着与经济业务相关的重点业务及高风险领域已经延伸至一些具体的业务事项,进一步推动业财融合进程。事业单位作为我国特有的社会组织形式,理应顺应时代发展作出改变,...
关键词:业财融合 事业单位 内部控制 
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