事业单位内部

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新会计法下事业单位内部控制建设与实施研究
《中国农业会计》2025年第7期91-93,共3页叶雪婷 
2024年6月28日,第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过新修订的《中华人民共和国会计法》(以下简称“新会计法”),并于当年7月1日起开始实施。新会计法首次将单位内部控制写入会计法,为事业单位开展内部控制工作提供了法律依据,...
关键词:会计法 内部控制 事业单位 
行政事业单位内部审计与外部审计的信息共享与协同机制探究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第3期160-163,共4页刘彦 
随着行政事业单位管理要求的不断提高,内部审计和外部审计在保障单位规范运行、提升资金使用效益等方面发挥着重要作用。本文深入探讨行政事业单位内部审计与外部审计信息共享与协同机制的相关问题,分析两者协同的必要性与可行性,剖析...
关键词:行政事业单位 内部审计 外部审计 信息共享 协同 
业财融合背景下事业单位内部控制体系建设研究
《中国乡镇企业会计》2025年第6期79-81,共3页宁兆媛 
近年来,财政部联合其他部门陆续出台有关内部控制建设的指导意见,意味着与经济业务相关的重点业务及高风险领域已经延伸至一些具体的业务事项,进一步推动业财融合进程。事业单位作为我国特有的社会组织形式,理应顺应时代发展作出改变,...
关键词:业财融合 事业单位 内部控制 
财务监督视角下事业单位内部控制建设探索
《中国乡镇企业会计》2025年第6期139-141,共3页杜维营 
内部控制在助推事业单位可持续发展及保护国有资产稳定性中扮演着重要的角色。随着经济水平的提升及财务监督的日益严格,事业单位内部控制工作需要考量范围更加全面,且承受着较大压力。在此基础上,从财务监督角度出发,探究了财务监督对...
关键词:财务监督 事业单位 内部控制 
“放管服”背景下事业单位内部控制体系的重构与实践
《理财(市场版)》2025年第3期52-54,共3页程雅宁 
在“放管服”背景下,事业单位内部控制体系的重构对于提升管理效率与服务质量具有重要意义。然而,当前事业单位内部控制体系尚不成熟,存在制度设计不完善、意识不强、职责不明、预算管理粗放及执行机制不健全等问题。对此,可以从增强内...
关键词:事业单位内部控制 岗位职责 执行机制 事业单位管理 放管服 内部管理效率 信息系统化 职责不明 
基于风险管理探讨事业单位内部控制体系的建设路径
《理财(市场版)》2025年第3期58-60,共3页简国冰 
事业单位作为特殊的社会组织,其财务管理和内部控制的重要性日益凸显。内部控制体系是确保事业单位财务信息真实、完整、合法的关键,同时也是防范和减少风险的有效手段。因此,构建和完善事业单位内部控制体系,对于提高管理效率、防止财...
关键词:事业单位内部控制 财务管理 财务舞弊 风险管理 事业单位财务信息 内部控制体系 体系的建设 保障资金 
精细化管理视角下事业单位内部控制体系建设研究
《中国农业会计》2025年第5期100-102,共3页李乐 
事业单位的稳健运作与高效服务离不开坚实的内部控制基础。深刻认识内部控制建设的核心价值,并紧密结合单位实际情况加以完善,显得尤为重要。然而,近年来部分事业单位在内部控制体系构建上仍面临挑战,制约了其高质量发展。鉴于此,本文...
关键词:精细化管理 事业单位 内部控制 
事业单位内部控制中的关键风险点识别与 防控措施研究
《知识经济》2025年第9期217-219,共3页梁爽 
为了研究事业单位内部控制体系中的关键风险点识别与防控措施,文章通过对事业单位特性的深入剖析,结合相关研究成果,探讨了事业单位在内部控制过程中面临的风险评估机制不合理、内部控制程序不规范、信息系统监管不严、经济活动决策机...
关键词:事业单位 财务管理 内部控制 关键风险点 风险防控措施 
浅析事业单位内部控制中绩效管理现状及创新策略
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第2期040-043,共4页邱晨光 
本文深入分析了内部控制视角下事业单位绩效管理现状,结合事业单位实际绩效管理情况,从内部控制视角出发,提出一些科学、有效绩效管理创新策略,进一步提升事业单位绩效管理水平,可以在激烈市场竞争环境下站稳脚跟。通过全面探索内部控制...
关键词:内部控制 事业单位 绩效管理 创新策略 
后勤事业单位内部控制管理的强化措施分析
《中国经贸》2025年第6期190-192,共3页张宁 
本文通过对当前后勤事业单位内部控制现状的深入剖析,意在揭示其在内部控制制度建设、执行效率以及监督机制等方面存在的问题与挑战。论文提出,强化后勤事业单位内部控制管理应从以下几个核心维度着手:首先,构建全面且科学的内部控制体...
关键词:事业单位内部控制 内控评价 决策科学化 内控意识 业务流程 信息透明化 强化措施 监督机制 
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