企业内部控制审计

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财务报表审计与企业内部控制审计整合对策
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第5期074-077,共4页高学贵 
企业传统财务报表审计模式难以满足风险管理以及内部控制方面的相关要求,而企业推进内部控制审计,其目的在于构建有效合理的风险控制策略并确立起对应的评价机制。在此背景下,内部控制审计与财务报表审计两者的整合展现出了日益显著突...
关键词:内部控制 财务报表 审计 
大数据背景下企业内部控制审计质量提升探讨
《现代营销(上)》2025年第4期34-36,共3页卢元峰 
在现代化数字经济发展的浪潮中,各个行业都开始大力应用数字技术提高工作质量和效率,解决传统工作形式中的问题和弊端,特别是在大数据背景下,内部控制人员和审计人员都要掌握全新的工作方法,融入大数据理念,才能够充分体现大数据技术的...
关键词:大数据 内部控制 审计质量 
会计师事务所开展企业内部控制审计的关键点分析
《国际商务财会》2025年第6期75-77,共3页康静芳 
企业内部控制,作为确保企业安全、有序运营的关键要素,在现代企业管理体系中肩负着极为重要的使命。为全面洞悉自身内部控制体系是否潜藏风险与缺陷,众多企业选择聘请专业的会计师事务所,开展内部控制审计工作。然而,现阶段内部控制审...
关键词:内部控制审计 会计师事务所 审计程序 审计证据 审计独立性 
新形势下如何开展企业内部控制审计
《理财周刊》2025年第10期0095-0097,共3页左丰源 
财务报表审计与企业内部控制审计整合对策
《现代企业》2025年第2期177-179,共3页陆黎文 
作为建筑企业内审人员,深知内部审计与财务报表审计在提升企业风险管理、确保财务报告质量方面的重要性。近年来,随着企业规模的扩大和业务复杂性的增加,将财务报表审计与内部审计进行整合已成为一种趋势。这种整合不仅有助于提升审计效...
关键词:财务报表审计 审计效率 内部审计 财务报告质量 审计成本 企业风险管理 内审人员 整合对策 
会计电算化背景下企业内部控制审计的风险与防范
《中国管理信息化》2025年第4期72-74,共3页杜俊博 
在当前数字化、智能化的大背景下,会计电算化在企业财务管理中应用极大地提高了财务数据处理的效率与准确性,而技术革新也带来了内部控制审计风险的增加,这对企业内部控制的有效性提出了新的要求。文章首先阐述会计电算化对企业内部控...
关键词:会计电算化 内部控制审计 风险防范 
略论企业内部控制审计的要点与实施
《中国经贸》2025年第4期86-88,共3页章晶 
企业内部控制涵盖了企业经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节,在具体实践中,企业内部控制审计会随着时代的发展不断创新,持续优化企业内部控制与管理模式,有利于提高企业对现代化社会的适应能力,通过对各个业务流程的创新,保证...
关键词:市场竞争优势 业务环节 企业内部控制审计 业务流程 内部控制与管理 企业可持续发展 实施策略 企业经营管理 
会计师事务所实施企业内部控制审计策略分析
《理财(审计)》2025年第1期36-38,共3页王力 
会计师事务所对企业内部控制的审计管理已成为现代社会发展的重要趋势。通过注册会计师的有效检查和评估,可以完善企业内部控制体系,引导审计工作顺利开展。本文分析会计师事务所实施企业内部控制审计的意义,探讨存在的问题,并提出具体...
关键词:会计师事务所 注册会计师 企业内部控制审计 审计管理 企业构建 策略分析 内部控制体系 审计工作 
企业内部控制审计风险分析及控制措施探讨
《市场周刊》2025年第2期114-117,共4页姚稳 
内部控制审计对企业内部控制体系起到审查监督的重要作用,随着数字化时代的到来和企业规模的不断扩大,企业也面临更多的风险,严重影响内部控制审计质量。文章对内部控制审计风险控制的意义进行了研究,重在探讨数字化发展下内部控制审计...
关键词:内部控制审计 内部控制审计风险 风险分析 风险控制 
企业内部控制审计存在的风险及应对策略分析
《中国民商》2025年第1期54-55,共2页徐琼 
本文探讨了企业内部控制审计存在的风险及应对策略。文章指出,企业内部控制审计存在氛围不热烈、审计人员信息化能力不足等问题。为应对这些风险,企业应创新审计技术、完善内部控制审计问责、规范审计程序,并增强预防、应对风险的能力...
关键词:内部控制审计 审计人员 审计问责 信息化能力 创新审计 完善内部控制 应对策略分析 风险及应对 
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