专项审计工作

作品数:111被引量:27H指数:3
导出分析报告
相关领域:经济管理更多>>
相关作者:谭弘恩刘全林齐飞苗广媛刘维民更多>>
相关机构:中华人民共和国农业部中国注册会计师协会中国人民武装警察部队开滦(集团)有限责任公司更多>>
相关期刊:更多>>
-

检索结果分析

结果分析中...
条 记 录,以下是1-10
视图:
排序:
医药购销领域专项审计工作的思路和方法
《中国基层医药》2024年第10期1576-1578,共3页倪红艳 
为保障人民群众对优质医疗卫生服务的需求,笔者结合审计实践,重点关注公立医疗机构高质量发展政策落实、运行管理、药品耗材设备采购使用、收费管理等相关工作,从中探讨医药购销领域专项审计工作的方法。在政策落实方面,关注零加价政策...
关键词:管理审计 财务审计 设备和供应 集体采购 医院收费 
管好明白“家底子” 交出人民“满意账”——审议市人民政府2022年度国有资产管理情况报告
《北京人大》2023年第12期32-33,共2页袁永宏 
2023年11月22日,市十六届人大常委会第六次会议审议了《北京市人民政府关于2022年度国有资产管理情况的综合报告》(以下简称.《综合报告》),结合审议《北京市人民政府关于2022年度金融企业国有资产管理情况的专项审计工作报告》(以下简...
关键词:专项报告 国有资产管理 人大常委会 专项审计工作 审议 金融 年度 
洛阳市西工区审计局全力推进“保交楼”专项审计工作
《理财(审计)》2023年第8期F0003-F0003,共1页王军辉 
为认真贯彻落实党中央、国务院关于“保交楼、稳民生”重大决策部署,切实维护群众利益、稳定社会预期,洛阳市西工区审计局严格按照区委、区政府部署安排,扛稳政治责任,夯实审计职责,组织审计人员成立专项审计组,全力推进“保交楼”专项...
关键词:专项审计 审计人员 审计职责 全力推进 政治责任 洛阳市西工区 维护群众利益 决策部署 
全省基层“三保”专项审计工作视频培训顺利召开
《现代审计与经济》2023年第3期13-13,共1页
为落实党中央稳中求进的工作总基调,促进兜牢兜实基层“三保”底线,保障基层财政平稳运行,4月19日下午,审计厅召开了全省基层“三保”专项审计工作视频培训会。厅党组成员、副厅长牟军利在主会场出席并讲话,财政决算审计处全体成员参会,...
关键词:基层财政 基层审计机关 副厅长 稳中求进 三保 财政决算审计 视频 平稳运行 
鹿邑县审计局参加周口市审计局 “三个一批”重大项目专项审计调查中期汇报会
《理财(市场版)》2023年第6期84-84,共1页翟明 
近日,鹿邑县审计局派出人员参加周口市审计局组织的“三个一批”重大项目专项审计调查中期汇报会。会上,各县(市、区)审计局就“三个一批”重大项目专项审计工作开展以来的相关情况作了汇报,周口市审计局作了工作点评。鹿邑县审计局的...
关键词:专项审计调查 派出人员 “三个一批” 重大项目 鹿邑县 周口市审计局 专项审计工作 汇报会 
基于铁路企业开展专项审计工作的分析与思考
《投资与创业》2023年第7期93-95,共3页张晓霞 
随着铁路企业管理体制机制改革的深入,专项审计作为一种重要的审计方式,因其具有目标宏观、内容针对性强、范围广泛等特点,在内部审计中起着越来越重要的作用。基于此,本文以铁路企业开展专项审计的必要性为切入点,结合专项审计实施现状...
关键词:铁路企业 专项审计 监督 
清产核资专项审计工作流程及优化研究被引量:1
《财会学习》2022年第33期128-130,共3页刘洋 
清产核资专项审计工作流程的合理程度直接关系到最终的审计质量。本文在分析清产核资专项审计工作内涵的基础上,深刻剖析了清产核资专项审计工作流程中存在的问题,如清产核资专项审计前期计划流程存在不规范、不合理等问题,并针对性地...
关键词:清产核资 专项审计 工作流程 
施工企业开展物资管理专项审计的常见风险及有效策略
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2022年第10期192-195,共4页牛静 
新时代发展背景中,社会经济发展趋势呈现出多样化、复杂化特点,在此背景下,施工企业开展高质量的物资管理工作对企业自身发展、保证工程项目质量等具有十分重要的影响作用。施工企业需要加强物资管理专项审计力度,对物资采购的前期采购...
关键词:物资管理 施工企业 专项审计工作 
强力推进巩固拓展脱贫攻坚专项审计工作
《理财(审计)》2021年第12期13-14,共2页魏浩 
根据县巩固拓展脱贫攻坚专项工作组有关要求,舞阳县审计局与县纪委、监委、财政局、乡村振兴局联合组成5个审计组,对全县2021年统筹整合财政涉农资金项目的管理、使用及绩效情况和2013年以来扶贫项目资产的管理、使用、维护及受益分配...
关键词:乡村振兴 脱贫攻坚 专项审计 扶贫项目 强力推进 统筹整合 财政涉农资金 绩效情况 
JT集团内部控制专项审计工作流程及案例分析
《商业文化》2021年第8期52-53,共2页钱涛 
实施有效的内部控制是当代企业实施规范高效治理的重要途径,而内部控制专项审计是对企业层面和业务层面各项内部控制设计和执行情况的特定方向审计,是对企业内部控制系统的评价体系。本文以对JT集团内部审计部门开展的内部控制专项审计...
关键词:内部控制审计 内部审计部门 当代企业 内部控制设计 内控审计 岗位设置 企业层面 业务层面 
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部