完善内控

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行政事业单位内控制度建设与内审监督工作的研究
《中国经贸》2025年第4期234-236,共3页葛秀梅 
现阶段,行政事业单位在社会发展中占据重要地位,承担的社会职责逐渐增加,自身也面临着一定的改革和发展挑战。市场环境的持续发展变化,促使传统的内部管理方式已经无法满足单位发展需求,为实现单位的可持续发展,应积极完善内控制度建设...
关键词:风险防控 内审监督 可持续发展 行政事业单位 完善内控制度 事业单位内控制度 内部管理 改革和发展 
建筑施工企业财务报表信息质量风险防范策略探析
《环渤海经济瞭望》2025年第2期70-72,共3页陈秋 
一、前言建筑施工企业项目通常建设周期长、投资规模大、业务方式多样、成本构成复杂、核算难度高,这些特点决定了企业财务报表列报中存在多种风险因素,不利于工程项目管理和企业健康稳定发展。这就要求建筑施工企业提高对财务报表审计...
关键词:财务报表审计 风险防范策略 成本构成 财务管控 财务报表列报 建筑施工企业 工程项目管理 完善内控 
完善内控机制 从源头消灭风险隐患
《中国农村金融》2025年第1期97-98,共2页杨溢 
农商银行应从严把准入门槛、加强投资者适当性管理、完善售后服务等关键环节发力,全面优化内控机制、提升服务质量,确保代销理财业务行稳致远。近年来,为增强市场竞争力,农商银行陆续代理各类理财产品,既有效增强了客户黏性,也让客户从...
关键词:完善售后服务 农商银行 纠纷事件 理财业务 风险隐患 内控机制 营销过程 准入门槛 
社保基金财务管理内控机制的问题及优化措施
《理财(市场版)》2024年第11期37-39,共3页杨璐 
内部控制是保证社保基金安全,提高社保基金利用率,了解社会保障工作状况的重要方式。为此,相关部门和单位要建立健全社保基金内控工作制度,创新社保基金内控方式,完善内控工作运转体系,进一步强化社保基金日常管理。本文从社保基金内控...
关键词:社保基金 内控工作 福利保障 管控方法 完善内控 内控机制 社会保障工作 风险因素 
企业集团提升内部审计工作质量的思考
《理财(审计)》2024年第10期37-39,共3页薛闻 
内部审计在提高企业集团经营管理水平,促进企业集团完善内控制度建设方面发挥着重要作用。但是,企业集团提升内部审计履职能力仍存在一些不可忽视的问题。对此,本文将深入分析企业集团内部审计现状,总结内部审计工作中亟待解决的问题,...
关键词:内部审计 履职能力 完善内控制度 亟待解决的问题 不可忽视 经营管理水平 具体措施 集团 
医疗保险经办机构内控管理现状及问题分析
《中国经贸》2024年第10期48-50,共3页张楠 
本文旨在研究医疗保险经办机构内控管理的现状及问题,并提出相应的分析和解决方案。通过对内控组织结构、内控制度和流程以及内部控制监督与评价等方面的调查和分析,发现医疗保险经办机构在内控管理中存在一些问题。针对这些问题,本文...
关键词:内控管理 内部控制监督 医疗保险经办机构 制度和流程 完善内控制度 现状及问题分析 分析和解决 加强人才培养 
完善内控体系建设,助推医院高质量发展——F公立医院内部控制体系建设实践被引量:2
《中国总会计师》2024年第1期102-105,共4页朱晶艳 
福建省属医疗卫生单位科研课题“新形势下公立医院内部控制体系建设实践探索研究”(闽财指[2022]783号)成果。
本文以F公立医院内部控制体系建设实践为例,从内控体系建设目标、策略及方法、建设成果、工作亮点、实施效果等方面探讨了如何建立科学有效的内部控制体系,以促进公立医院的高质量发展。
关键词:公立医院 内部控制 建设实践 
大数据背景下高校会计基础工作规范探讨
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2023年第12期142-144,共3页林双 
随着教育事业的发展,高校现行的会计制度已经不能满足时代的发展需求,甚至对高校会计工作的开展产生了一定的限制。在高校中推行新的会计制度能够使校内的财务工作有序进行,并且对改善财务管理的流程有所帮助,同时还能增强财务工作内容...
关键词:我国高校 会计基础 不扎实 完善内控 提升技能 
企业管理会计角度下企业内控制度完善探究
《中国经贸》2023年第25期199-201,共3页林晓波 
企业内控制度对于企业的管理至关重要。本文旨在探究企业内控制度的完善,并分析其在管理会计中的作用。首先,介绍了内控制度的概念和基本要素;其次,强调了完善内控制度对于企业的重要性;再次,探讨了内控制度在管理会计中的作用。最后,...
关键词:企业内控制度 管理会计 企业的管理 完善内控制度 基本要素 经营管理效益 重要性 探究 
做好国有企业内部审计工作的思考
《新金融世界》2023年第8期172-174,共3页陈佳颖 
国有企业内部审计工作在完善内控、防范风险、促进业务发展等方面扮演着重要角色.本文将围绕国有企业内部审计工作的思考展开,介绍国有企业内部审计工作的重要性,探讨国有企业内部审计面临的挑战和应对策略,包括适应变化的经营环境、开...
关键词:国有企业 完善内控 防范风险 监督服务 
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