内部控制效率

作品数:98被引量:368H指数:10
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政府补助促进了自然人大股东企业实体投资吗
《会计之友》2025年第8期26-34,共9页苏明 徐保岚 靳小翠 
河南省软科学研究计划项目“疫情背景下自然人大股东企业政府补助与‘脱虚向实’问题研究”(232400412001);国家社科基金一般项目“平台型企业竞争合规协同治理机制研究”(21BGL106)。
文章以2015—2022年沪深A股上市公司数据对自然人大股东企业实体投资问题进行了研究。结果表明,相较于其他企业,自然人大股东企业具有更严重的“脱实”倾向。政府补助虽然在企业投资方面具有政策引导性,但并非万能良药。企业内部控制效...
关键词:政府补助 内部控制效率 自然人大股东企业 实体投资 
信息化手段在企业内控效率提升中的应用
《中国民商》2025年第2期238-239,共2页卢邓娟 
随着企业规模的扩大,内部控制成为保障企业稳健运营的关键。尽管当前信息化手段已经广泛应用于企业内控管理中,但仍存在内部控制意识薄弱、信息系统建设不完善、审计制度不健全以及风险评估能力不足等问题。为此,企业可以从优化业务流...
关键词:信息化手段 合规管理 业务流程管理 内部控制效率 企业内控管理 财会管理 信息系统建设 人工智能 
国有企业提升内部控制效率的路径
《中国集体经济》2024年第36期81-84,共4页郑姗姗 
市场竞争日益激烈,国有企业面临的挑战越来越多,其应结合自身所处的行业、市场环境和自身内部情况,优化内部控制体系,提升内部控制效果。通过有效的内部控制管理,提高资金管理能力、强化监督力度,实现对自身各项经营活动的全面控制,推...
关键词:国有企业 内部控制 监督机制 
智能制造企业内部控制效率研究
《经营与管理》2024年第10期112-122,共11页王炳蔚 宋良荣 
国家自然科学基金面上项目“产业‘互联智造’供需网的结构、演化及其动力学研究”(71871144)。
应用DEA模型,选取24家智能制造上市公司,对其2015—2020年的内部控制效率进行研究。结果表明,我国智能制造企业从各个维度来看都处于DEA轻度无效的状态。分行业看,不同智能制造企业差异明显:专用设备制造行业内部控制各个维度效率值都...
关键词:智能制造企业 内部控制效率 DEA模型 
风险防控视角下事业单位内部控制效率评价研究被引量:2
《财经界》2024年第25期96-98,共3页黄晶晶 
随着事业单位深化改革的持续推进,建设完备的内部控制体系,提升风险防控能力,是推动事业单位高质量发展的重要抓手。本文在风险防控视角下,通过分析事业单位内部控制现状,剖析事业单位内部控制制度建设、内部控制认知程度及内部控制手...
关键词:风险防控 事业单位 内部控制效率评价 
基于风险管理的企业内部控制改进建议探讨
《中国经贸》2024年第18期114-116,共3页王丽红 
企业内部控制是企业管理的重要组成部分,关系到企业的生存和发展。基于风险管理的企业内部控制,更是在企业管理中起到了不可替代的核心作用。基于此,本文首先阐述了基于风险管理的企业内部控制的重要性;其次,详细分析了基于风险管理的...
关键词:内部控制环境 强化风险管理 内部监督 企业内部控制 管理不力 内部控制效率 信息沟通机制 业务流程 
稽核程序设计中的风险识别与防范
《财富时代》2024年第6期101-103,共3页徐馨 
在当今快速变化的商业环境中,稽核程序设计成为企业风险管理的关键组成部分。随着全球化的深入和技术的快速发展,企业面临的风险日益复杂和多样化。从内部操作的效率到外部市场的不确定性,再到技术安全和法规遵从,企业必须应对一系列复...
关键词:内部操作 企业风险管理 外部市场 内部控制效率 法规遵从 风险识别与防范 不确定性 识别和防范 
智慧财务背景下高校提高内部控制效率的策略探析
《会计师》2024年第6期73-75,共3页陶家乐 
随着信息技术的快速发展,智慧财务已成为现代财务管理的重要趋势。高校作为知识和技术创新的前沿,亟须提高财务内部控制水平,以适应不断变化的内外部环境。阐述了智慧财务对高校内部控制的积极作用,分析了高校内部控制面临的主要问题,...
关键词:内部控制 智慧财务 高校 
企业提升内部控制效率的路径
《中国经贸》2024年第1期195-197,共3页陈妙玲 
市场竞争日益激烈,企业面临的挑战越来越多。因此,企业应结合自身所处的行业、市场环境和企业内部情况,优化内部控制体系,提升内部控制效果。通过有效的内部控制管理,可以提高资金管理能力、强化监督力度,从而实现对企业各项经营活动的...
关键词:内部控制效率 企业健康发展 内部控制管理 内部控制效果 市场竞争 内部控制体系 强化监督 日益激烈 
企业高质量发展视角下上市公司内部控制效率评价被引量:3
《财会月刊》2024年第1期19-26,共8页池国华 蒋志远 
江苏省科研创新项目“‘数字金融—企业投资’耦合对实体经济高质量发展的影响研究”(项目编号:KYCX23_2214)。
内部控制评价对于企业自我完善和发展至关重要,但我国企业内部控制评价难以满足企业高质量发展需要,这主要是由于缺少科学的评价思路和方法。本文基于系统观构建内部控制效率评价指标体系,并运用网络DEA模型与Global Malmquist指数对201...
关键词:高质量发展 内部控制效率 系统观 网络DEA Global Malmquist指数 
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