内部审计制度

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谈审计委员会的职责及其履行条件被引量:3
《审计理论与实践》2003年第11期73-74,共2页陈武朝 张国辉 
我国上市公司已经开始全面实行审计委员会制度。本文认为,要有效发挥审计委员会制度在我国公司治理中的作用,一方面要赋予其充分的职责,另一方面,也必须充分保证审计委员会履行职责所应具备的条件。两者缺一不可。 一、审计委员会的职...
关键词:审计委员会 职责 履行条件 外部审计机构 内部审计制度 中国 
浅谈任期经济责任审计的几点做法
《审计理论与实践》2002年第6期27-28,共2页
天津市电力公司的审计工作在各级领导的关心和大力支持下,积极探索任期经济责任审计新路子、新方法,认真履行和较好地发挥了内部审计的监督职能和作用。现结合经济责任审计的工作实践,谈谈我们的一些做法。
关键词:任期经济责任审计 领导干部 内部审计制度 审计范围 审计人员 
内审制度建设是内审事业发展的保证──北京市宣武区内审工作侧记
《审计理论与实践》2001年第1期36-37,共2页隋庆国 
关键词:北京 宣武区 审计局 内部审计制度 内审工作 
人大高度评价审计监督工作
《审计理论与实践》2000年第8期47-47,共1页梁诒 
关键词:审计监督 审计工作报告 预算执行 提高资金使用效益 内部审计制度 审计评价 审计局局长 财政审计 财税管理 财政收支 
宣武区人大领导对全区内审工作进行现场指导
《审计理论与实践》2000年第8期51-51,共1页张沪生 
关键词:内审工作 内部审计制度 宣武区 依法治区 依法治国 制度建设 区域环境 区域经济 建设现场 监督制度 
北京宣武审计局适应新形势提出2000年内审工作指导意见
《审计理论与实践》2000年第5期49-49,共1页张艳秋 
关键词:内审工作 内部审计理论 适应新形势 内部审计工作 审计局局长 内部审计人员 2000年 内部审计制度 内审人员 季度报表 
稽察特派员制度下看内部审计
《审计理论与实践》2000年第4期44-45,共2页孙志刚 
关键词:特派员制度 内部审计 现代企业制度 国有大型企业 国有重点大型企业 国有企业 稽察特派员 内部审计制度 财务监督 审计监督 
跨国公司内部审计初探被引量:2
《审计理论与实践》1999年第7期11-12,共2页辛金国 刘利群 
关键词:内部审计 跨国公司 审计委员会 子公司 内部审计工作 组织体系 跨国经营 内部审计制度 内部控制制度 审计部 
国家审计指导监督内部审计的思考被引量:2
《审计理论与实践》1999年第7期16-17,共2页赖和惠 
关键词:内部审计 国家审计 指导监督 内部审计人员 内部审计制度 内部审计机构 国家审计机关 管理审计 审计计划 《中华人民共和国公司法》 
股份制企业内部审计制度若干问题的理性思考
《审计理论与实践》1999年第5期44-46,共3页阜新市审计局课题组 
关键词:内部审计机构 股份制企业 内部审计制度 股利分配 审计的独立性 若干问题 经济效益审计 领导体制 利润分配 以前年度损益调整 
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