内部审计制度

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创新工作方法 构建“五化”机制——吉林省公安厅推动内部审计工作高质量发展实践
《中国审计》2023年第22期65-66,共2页田波 
近年来,吉林省公安厅全面落实《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《关于加强内部审计工作的指导意见》,充分发挥“强内控、防风险、促增效”的内部审计监督作用,健全完善内部审计制度,加强内部审计组织领导和机...
关键词:内部审计组织 内部审计制度 内部审计监督 五化 内部审计工作 模板化 高质量发展 防风险 
从监督检查向监督服务转型--珠海港控股集团有限公司构建“1+3+N”内部审计体系实践
《中国审计》2023年第10期70-72,共3页焦文婷 朱江俐 霍惠芬 
党的十八大以来,珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)审计部坚持以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信,积极从审计理念、体系建设、组织统筹、联动审计等多方面探索内部审计工作创新。树立“以风险为导向、以控...
关键词:服务转型 审计理念 内部审计制度 内部审计体系 珠海港 审计精神 监督检查 内部审计工作 
教育集团模式下的中小学内部审计探讨
《中国审计》2019年第11期60-61,共2页王大卫 
近年来,为落实国家对行政事业单位的内部控制改革政策,中小学逐步建立了内部控制制度和内部审计制度。中小学设立内部审计机构可以使学校财政资金、经济活动、内部控制、风险管理等得到独立客观的监督、评价和改进,并有助于完善学校管...
关键词:内部审计制度 教育教学活动 中小学 集团模式 内部控制制度 行政事业单位 内部审计机构 全方位育人 
总审计师制度在企业税务风险管理中的作用
《中国审计》2018年第18期64-65,共2页夏志琦 
新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》对加强内部审计工作、建立健全内部审计制度提出了具体要求,明确指出国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度。这将会对企业加强税务风险管理起到巨大的促进作用。
关键词:总审计师制度 企业税务 风险管理 《审计署关于内部审计工作的规定》 内部审计制度 国有企业 
建章立制
《中国审计》2018年第13期84-85,共2页
江苏海安 江苏省海安县审计局强化内部审计工作指导,结合审计发现问题,提出建立健全内部审计制度,明确职责权限、配齐配强内部审计人员的建议。县住建局采纳审计建议,率先出台《内部审计工作规程》,强化对本单位的内部监督,提高...
关键词:建章立制 内部审计工作 内部审计制度 内部审计人员 审计工作质量 职责权限 审计建议 内部监督 
内部审计
《中国审计》2017年第19期84-84,共1页
重庆荣昌重庆市荣昌区审计局着力加强内部审计工作:指导内部审计机构紧扣单位工作重点、规范管理难点和职工关注热点,编制年度审计项目计划;全面落实单位主要负责人主管内部审计制度,力促内部审计向纵深拓展;采取工作指导、专题培...
关键词:内部审计机构 内部审计工作 审计项目计划 内部审计制度 专业胜任能力 内部审计人员 主要负责人 关注热点 
水利行业内部审计探讨
《中国审计》2016年第16期58-59,共2页杨华 
内部审计作为内部控制体系的一个重要环节,在水利工程项目建设过程中可以起到防弊纠错、减少损失浪费、提高财政资金使用效益、促进水利事业健康有序发展的作用。因此,强化对水利行业内部审计工作重要性的认识,进一步完善内部审计制...
关键词:内部审计工作 水利行业 财政资金使用效益 工程建设项目管理 内部控制体系 工程项目建设 健康有序发展 内部审计制度 
建立国有企业境外业务内部审计制度浅析
《中国审计》2016年第15期58-59,共2页杨献龙 张立民 黄琳琳 
(注:本文受审计署2015-2016年度内部审计重点科研课题“国有企业境外业务审计研究”[课题编号:1504]资助)
本文对国有企业境外业务实施内部审计工作的必要性以及境外业务内部审计制度基础的发展脉络进行总结论述,并建议挖掘内部审计新的服务职能,在制度层面丰富并细化内部审计维护资产安全、保障国有企业境外业务平稳发展的实现路径。
关键词:内部审计制度 境外业务 国有企业 内部审计工作 服务职能 资产安全 平稳发展 制度层 
强化企业内部审计的思考
《中国审计》2016年第7期60-61,共2页陈建平 
随着我国社会主义市场经济的不断发展和企业制度的进一步健全和完善,作为企业制度中重要组成部分的内部审计制度,其建立和加强对于提升企业形象,促进企业在激烈的市场竞争中实现更多利润、取得更多利益,显得尤为重要。笔者就如何在...
关键词:企业内部审计 社会主义市场经济 内部审计制度 内部审计监督 企业制度 企业形象 市场竞争 
内部审计
《中国审计》2014年第24期81-81,共1页
上海嘉定 上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司完善内部审计组织架构,健全内部审计机构和内部审计制度,编制并下发《内部控制手册》.围绕经营管理风险点,实现全过程审计监管;不断创新内部审计思路方法,提升内部审计工作质...
关键词:内部审计制度 上海市嘉定区 国有资产经营 内部审计机构 审计工作质量 企业改革发展 组织架构 经营管理 
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