内控评审

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浅谈货币资金内控评审的内容、程序与标准——以教育系统为例
《中国集体经济》2019年第36期44-45,共2页路云龙 
货币资金是单位流动资产中的重要组成部分,也是组织经济活动中重要的敏感性资产。文章在阐述货币资金概念基础上,分析了其对单位经营管理所起的重要意义,进一步探讨了货币资金内部控制评审的内容、程序及相关标准,并以教育系统为例进行...
关键词:货币资金 内控评审 内容 程序 标准 
依托平安央行建设 进一步提升内审工作质量
《审计与理财》2015年第2期48-48,共1页邱凌云 
建设平安基层央行,是当前和今后一个时期基层央行的奋斗目标。在平安基层央行建设进程中,人民银行各项工作必将得到很大的促进和提高。内审部门要抓住这个时机,牢牢把握"创优发展、转型升级"这一主线,以适应经济发展新常态创优工作手...
关键词:内审工作 内审部门 人民银行 求进 工作手段 国库资金 经济发展 风险导向审计 征信业 内控评审 
企业内审开展内部控制评审业务探讨
《现代审计与经济》2014年第1期39-40,共2页戴东伟 
随着内部控制的产生和发展,内部审计与内部控制的联系越来越紧密,由于内部审计可以通过对企业内部控制情况的评审,指出内部控制制度的缺陷以及执行的偏差,发现公司经营管理中潜在的风险因素,提出有效的控制措施和管理手段,帮助企...
关键词:内控评审 审计人员 企业 企业管理 内部控制评审 被审计单位 
央行内控评审质量管理瓶颈及对策
《审计月刊》2013年第8期50-51,共2页田远佑 
转型时期央行内部审计的风险加剧,内审部门作为央行内控评审的责任主体,开展好内控评审质量管理责无旁贷。内控评审涉及面广、内容多、技术性和系统性强,存在发展瓶颈,笔者提出通过"五测五看"探索内控评审新路径的思路。
关键词:内控评审 质量管理 瓶颈 路径 
比较两部准则对内控评审的要求及对发电企业内审工作的启示
《现代审计与会计》2013年第5期61-61,共1页王海鹏 
企业内部审计与注册会计师审计是两种相似而又不同的审计,内部审计人员开展内部审计工作依据的是《中国内部审计准则》,注册会计师开展审计工作依据的是《中国注册会计师审计准则》。两部审计准则都对内部控制评审(以下简称内控评审...
关键词:内部控制评审 内审工作 发电企业 注册会计师审计 内控 内部审计准则 内部审计工作 企业内部审计 
应发挥内控评审的独特职能
《中国石化》2013年第4期41-41,共1页蔡媛媛 
内部控制评审(以下简称内控评审)是对企业内部控制的健全性、合理性、有效性所进行的审计和评价活动,在企业内部控制体系中发挥着极其重要的作用。开展内控评审是内部控制规范对内部审计的要求,是企业改进和完善内部控制体系的需要...
关键词:评审 内控 职能 内部审计 内部控制 企业内部 控制体系 
浅谈风险导向审计与内控评审结合的应用被引量:5
《财经界》2013年第8期212-213,共2页刘亚勤 
内部审计人员应该深入探索风险导向审计,加强内部控制评审,通过内控评审与风险导向审计的融合,形成一种力量的凝聚,实现1+1>2的效果,创造高效率快速发展的审计局面。通过建立完善内部控制评审体系,加强信息系统建设,提高审计人员执业素...
关键词:内部审计 风险导向审计 内部控制评审风险管理 
企业内控评审的现状及对策被引量:1
《胜利油田党校学报》2012年第5期57-59,共3页杨献 
内控评审在企业内部审计中作为审计方式和审计内容两种情况来应用,在现代企业中它的重要性日渐突出。从企业内部审计角度看影响内控评审的现状包括控制环境、控制活动、内控评审标准、内控评价等内容。搞好内控评审必须提高认识、建立...
关键词:企业 内控评审 现状 对策 
浅析信息化环境下的内部控制评审
《中国科技博览》2012年第20期82-82,共1页陶梅 
内部控制作为一种先进的内部管理制度已被企业广泛应用,并发挥着越来越重要的作用。而随着信息技术的发展,企业内部控制环境随之发生了深刻的变化。对此,本文重点就信息化环境下如何强化企业内审部门的内控评审工作做一粗浅探讨。
关键词:信息化环境 内部控制 影响 内控评审 
论风险评估在内控评审中的应用
《现代商业》2012年第12期206-207,共2页刘筱蕾 
目前,随着企业面临的风险日益增多,企业要想在复杂的经营环境下谋求生存和发展,就必须加强风险管理。内部控制的核心就是规范经营、防范风险。内控评审工作是有效检验内部控制设计和运行有效性的重要措施。本文以介绍风险评估的定义、...
关键词:风险评估 内部控制评审 应用 
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