公司内部控制

作品数:1169被引量:2510H指数:19
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机构投资者调研与上市公司内部控制有效性被引量:37
《中南财经政法大学学报》2020年第1期13-25,158,共14页杨侠 马忠 
中央高校基本科研业务费专项资金项目“国企集团股权多元化、融资结构与公司治理有效性研究”(2018YJS059)
本文以2013~2017年深圳证券交易所的A股上市公司为样本,探讨了机构投资者调研对上市公司内部控制有效性的影响,研究发现:机构投资者调研能够显著提升上市公司内部控制的有效性;在制造业公司和信息环境较差的公司中,机构投资者调研对内...
关键词:机构投资者调研 内部控制有效性 制造业公司 信息环境 
上市公司内部控制信息披露质量影响因素研究——基于缺陷信息披露的实证证据被引量:23
《经济问题》2014年第7期94-100,共7页张瑶 郭雪萌 
中央高校基本科研业务费专项资金资助"企业内部控制缺陷信息披露及经济后果研究"(2013JBM018)
基于内部控制缺陷信息披露角度构建内部控制信息披露质量指标,立足于沪市上市公司2010~2012年的实证证据,从外部审计、公司治理和公司基本特征这三个角度,实证检验内部控制信息披露质量的影响因素。研究发现:内部控制信息披露质量...
关键词:内部控制信息披露质量 外部审计 公司治理 公司特征 
资产经营公司内部控制与评价机制被引量:3
《中国高校科技》2014年第6期69-70,共2页丁胄 封学军 蔡莹 丁明磊 
河海大学中央高校基本科研业务费项目"水利科技成果的应用与转化研究"(2012B18114)
高校资产公司建立内部控制评价机制可以有效地帮助评价内部控制的设计与运行情况,发现问题并进行控制,提示和防范风险,加强内部管理,提升企业的竞争优势。同时,建立内部控制评价机制可以完善公司组织机构及管理制度,促进企业健康可持续...
关键词:高校资产经营 内部控制 内部控制评价 
上市公司内部控制缺陷认定:困境破解及框架构建被引量:68
《审计研究》2011年第2期71-76,共6页王惠芳 
中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金(2010073)的资助
内部控制缺陷的认定是内部控制评价和鉴定中最基础的问题,然而不仅目前的内部控制规范关于内部控制缺陷的认定存在制度空白,而且国内外均缺乏关于内部控制缺陷方面的系统研究。有鉴于此,本文首先从制度、理论以及操作三个层面对内控缺...
关键词:内部控制缺陷 认定 重大缺陷 框架 
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