管理建议书

作品数:58被引量:15H指数:2
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相关机构:中铁大桥局集团有限公司南京审计大学南京科技职业学院中国人民银行更多>>
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清产核资专项审计业务探讨——以TLH单位清产核资审计为例
《中国注册会计师》2025年第4期112-117,共6页娄丽华 张洋海 
浙江省会计学会、浙江省注册会计师协会、浙江省总注册会计师协会2024年度会计科研课题“地方国企内部控制优化研究”;浙江省哲学社科规划项目“产城融合推进浙江大湾区高质量发展的路径与对策研究”(24NDJC090YB)。
《国有企业清产核资办法》等国资监管法律要求国有企业积极开展清产核资工作,以保障国有资产安全完整。为确保清产核资结果的准确性,很多单位在自行清产核资的基础上,需要聘请会计师事务所实施清产核资审计。本文以TLH单位专项审计工作...
关键词:清产核资 专项审计 审计报告 管理建议书 作者单位 浙江中永中天会计师事务所 台州学院 
论政府综合财务报告审计结果的载体与应用被引量:2
《会计之友》2022年第10期83-88,共6页许清澄 郑石桥 
教育部后期资助项目“审计基本理论研究”(19JHQ066);南京审计大学国家审计研究院重点项目“政府财务报告审计基本理论研究”。
政府综合财务报告审计结果是审计业务活动的重要产出,体现了审计的直接目标,而审计活动的最终目标则需通过审计结果的现实应用来完成。文章归纳梳理出政府综合财务报告审计结果的载体及应用理论架构。审计结果的载体包括财务信息审计报...
关键词:政府综合财务报告审计 审计结果的载体与应用 财务信息审计报告 内部控制审计报告 整合审计报告 管理建议书 合理保证审计意见 有限保证审计意见 
论政府部门财务报告审计结果及其应用被引量:7
《会计之友》2021年第11期157-160,F0003,共5页郑石桥 高斐 
教育部后期资助项目“审计基本理论研究”(19JHQ066);南京审计大学国家审计研究院重点项目“政府财务报告审计基本理论研究”。
审计结果应用是政府部门财务报告审计最为关键的环节,文章以经典审计理论为基础,提出一个政府部门财务报告审计结果及其应用的理论框架。政府部门财务报告审计结果是政府部门财务报告审计过程的直接产出,审计报告和管理建议书是其主要...
关键词:政府部门财务报告审计结果 财务信息审计报告 内部控制审计报告 整合审计报告 管理建议书 
管理建议书撰写心得
《中国注册会计师》2020年第3期121-125,共5页郭迎涛 
随着我国经济的发展,越来越多的企业向管理效益;政府审计在党风廉政建设中扮演着重要角色,越来越多的国有行政事业单位和其他组织主动要求会计师事务所进行事前审计。管理咨询审计在审计中的份额不断上升,管理建议书经常是管理咨询审计...
关键词:审计人员 事前审计 会计师事务所 政府审计 行政事业单位 咨询审计 管理效益 党风廉政建设 
试论企业期末状况对未来的影响
《中国注册会计师》2019年第5期71-73,共3页汪明则 
在对企业年度决算审计中,充分利用现成资料对某些可能影响到企业未来的信息重点观察、分析评估,并在管理建议书中披露提示,不仅有助前后任经营者明确经济责任,管控损害长远利益的短期行为,制定后期经营决策,完善内部控制,也有助单项管...
关键词:企业管理层 非财务信息 期末 管理建议书 决算审计 经济责任 经营决策 内部控制 
关于审计管理建议书的研究与经验分享被引量:3
《中国注册会计师》2018年第6期75-78,共4页郭晋龙 张力 
研究并实践审计管理建议书水平和价值提升的问题,首先源于笔者上世纪90年代在国际"四大"之一的伦敦办公室做审计的工作经历。这期间,笔者亲身体会并学习了国际所训练审计经理具备和掌握管理咨询思维和方法的培训体系;回国后,无论是在...
关键词:管理建议书 审计服务 经验 会计师事务所 价值提升 工作经历 90年代 管理咨询 
审计管理建议怎么提?
《财会学习》2014年第12期77-77,共1页
财报审计中,客户老总最愿意看管理建议书,内部审计中,管理审计最难搞。审计中怎么提管理建议?这是个问题溉要点到要害,又要说的得体;既要有高度,又要可操作。为了弄好管理建议,可以先问问自己如下10个问题,思路就更清晰!1、问题是什么...
关键词:审计管理 管理建议书 内部审计 管理审计 问题界定 可操作 性问题 审计师 
业界
《财会通讯(上)》2013年第7期4-4,共1页
2013会计金融监督检查工作全面启动 2013年财政部会计监督检查工作选择金融、通信、能源、航空等重点行业,通过上下联动检查,充分发挥会计监督检查的规模效应和震慑效应。针对检查发现问题,财政部将依法下发处理处罚决定并对外公告...
关键词:监督检查工作 会计监督检查 财务会计核算 经营管理水平 内部控制 企业规范 管理建议书 重点行业 
推行内部审计管理建议书的探讨被引量:1
《现代商业》2013年第18期207-207,共1页柳耀玲 
"内部审计管理建议书"的提出,是根据内部审计工作的性质与特点,通过内部审计过程以书面形式提出有建设性的管理建议,作为审计报告的辅助性文书。外部审计管理建议书的内容与范围比较狭窄,不涉及更多的审计项目和管理方面。目前,内部审...
关键词:审计 建议书管理 基本内容 编写程序 
图片报道
《福建金融》2010年第5期42-42,共1页
4月中旬,联华国际信托有限公司在福州市召开2009年度股东会。会议审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度财务决算报告及2010年度财务预算方案》、《2009年年度报告全文及摘要》、《2009年度财务报表审计报告及管理建议书...
关键词:图片报道 2009年 财务决算报告 年度财务报表 董事会工作 2010年 管理建议书 预算方案 
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