COSO内部控制框架

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对公立医院内部审计全覆盖的思考——基于COSO内部控制理论的启示
《景德镇学院学报》2024年第6期63-67,共5页陈宇 
公立医院的国有资产是审计全覆盖的重要监管对象。目前,公立医院内部审计面临着机构设置不合理、独立性不足、审计环境较差以及审计质量不高等问题,距离审计全覆盖的要求仍有较大差距。为此,本文借鉴COSO内部控制框架中的“三目标、五...
关键词:COSO内部控制框架 公立医院 内部审计 启示 
基于COSO内部控制框架的财务舞弊问题研究——以同济堂为例
《老字号品牌营销》2024年第14期63-65,共3页陈邦 
2022年4月1日,同济堂收到证监会的行政处罚决定书,并在同年公司股票于7月7日终止上市。通过对同济堂财务舞弊事件深入研究,发现该公司的内部控制缺陷为财务舞弊提供了基础。本文基于COSO内部控制框架,以同济堂为例,对财务舞弊问题进行...
关键词:财务舞弊 COSO内部控制 同济堂 
企业数据资产管理内控体系构建探究——基于COSO内部控制框架五要素被引量:2
《西部财会》2024年第7期61-63,共3页高书东 
数据资产是一种新的资产形态。制定一套完善的数据资产管理内控体系,能够推动数据资产合法、高效使用,做好数据资产科学化、规范化管理。基于COSO内控框架五要素,对目前企业数据资产管理内控体系建设现状进行分析,针对现状中存在的问题...
关键词:数据资产 内部控制 体系构建 COSO五要素 
基于COSO内部控制框架下医院预算管理研究
《经济技术协作信息》2023年第10期0106-0108,共3页常元美 赵云 
国务院办公厅和国家卫健委均出台了加强公立医院运营管理和公立医院加强全面预算管理能力的相关指导意见,本课题以大型三甲医院为对象,基于 COSO 内部控制框架分析研究组所在的公立医院的预算管理,通过有效的内部控制开启医院全面预算...
关键词:COSO内部控制 预算管理 问题 对策 
基于模糊综合评价法的中小型电力企业内部控制有效性评价研究
《企业改革与管理》2023年第17期24-27,共4页蔡梦颖 汪泓 叶晓华 
中国商业会计学会课题“基于模糊综合评价法的电力企业内部控制有效性评价研究”2022GL006。
本文以中小型电力企业A公司为例,运用模糊综合评价法对其内部控制实施有效性进行评价。通过研究发现,虽然A公司已建立较为完善的内部控制体系,但在实际经营中仍存在信息不对称、风险意识弱、制度执行不到位等情况。基于此,本文对A公司...
关键词:中小型电力企业 模糊综合评价法 COSO内部控制框架 
基于COSO内部控制框架的公立医院招标采购管理体系创新与实践被引量:11
《中国医院管理》2023年第9期44-46,52,共4页陈哲 赵双平 刘龙飞 雷光华 
探索以COSO内部控制框架为基础,结合公立医院运行特点,创新建立一套公立医院招标采购管理体系。以“规范、高效、安全”为目标,以“三权分离、三重监督、三公要求”为基础,对医院招标采购环节进行风险评估。针对潜在风险点,设计控制对策...
关键词:公立医院 招标采购管理 COSO内部控制框架 
基于COSO内部控制框架的企业资金风险管理措施探究被引量:3
《投资与创业》2023年第11期105-107,共3页仝玲 
资金是企业生产运营的“血液”,是企业生存和发展的基础。货币资金参与企业生产经营管理全过程,其管理控制流程中容易产生较大风险。近年来,多起案例暴露出企业存在资金管理体系不健全、制度执行不到位等问题,反映出企业资金内部控制管...
关键词:内部控制 资金安全 风险管理 
财务共享中心模式下企业内部控制问题研究被引量:14
《中小企业管理与科技》2023年第3期145-147,共3页张星 
数字经济时代,数字化转型是企业可持续发展的必由之路,财务共享中心作为企业数字化转型的重要抓手,推进了企业的创新与变革,实现了财务工作智能化、流程化、标准化、高效化,但也给企业内部控制带来了新的问题。论文基于COSO内部控制框架...
关键词:数字化 财务共享中心 COSO内部控制框架 内部控制 
经营性事业单位内部控制研究——基于COSO内部控制框架
《企业研究》2022年第4期54-56,共3页李彤 
经营性事业单位是我国社会主义市场经济的重要主体,在推进我国社会建设中占据着不可或缺的地位。这篇文章从经营性事业单位的概念界定出发,通过剖析其内部控制上存在问题的原因来探讨COSO内部控制框架在经营性事业单位的应用策略,究其...
关键词:经营性事业单位 内部控制 COSO框架 
公立医院绩效工资信息系统审计风险研究被引量:2
《财经界》2022年第24期156-158,共3页刘楠楠 
绩效工资信息系统在公立医院信息化建设中起着举足轻重的作用,本文以COBIT控制目标和COSO内部控制框架为理论基础,对A公立医院绩效工资信息系统进行风险分析,制定审计方案,发现存在的风险因素,完善内部控制,推动医院信息系统健康发展。
关键词:COBIT 信息系统审计 COSO内部控制框架 
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