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新医改背景下医院内部控制管理优化策略研究
《中国乡镇企业会计》2025年第6期241-243,共3页李卉 
为提升新医改背景下医院内部控制管理质量,本研究以收入稽核、物资管理、信息化建设、人员素质等关键环节为重点,探讨了内部控制管理在新医改环境中的优化路径。针对当前医院内部控制管理存在门诊与住院收入稽核效果不佳、医院物资管理...
关键词:内部控制管理 住院收入稽核 物资管理 
信息化环境下医院内部审计的创新路径探讨
《中国农业会计》2025年第6期82-84,共3页吴信达 
随着信息技术的快速发展,医院内部审计面临着转型升级的挑战和机遇。本文探讨信息化环境下医院内部审计的创新必要性,包括深化管理效能、优化成本结构、顺应时代发展和满足政策要求,并提出创新思路,如审计理念的革新、审计技术的创新和...
关键词:信息化环境 医院内部审计 审计理念 审计技术 
医院内部审计在财务风险防控中的作用研究
《中国乡镇企业会计》2025年第5期40-42,共3页徐亚娜 
内部审计作为医院内部治理的关键组成部分,对于识别、评估和控制财务风险具有不可替代的作用。然而,当前医院内部审计在独立性、审计方法与技术、审计人员素质和审计制度等方面存在诸多问题,严重影响了其在财务风险防控中的效能。针对...
关键词:医院内部审计 财务风险防控 审计制度 
基于风险研究导向的医院内部审计体系优化设计
《中国价格监管与反垄断》2025年第3期129-131,共3页刘子源 
内部审计是医院内部控制体系的重要组成部分,能够助力医院防范风险、提高效率,为医院的可持续发展提供指引。而为了更好地发挥内部审计对医院内部控制体系的作用,本文以风险研究为导向,从内部审计组织体系、风险管理框架、技术方法体系...
关键词:风险导向 医院内部审计 体系建设 
医院内部审计及内部控制管理的要点研究
《经济师》2025年第3期118-119,共2页张艺蕾 
医院作为医疗服务的核心机构,其内部审计及内部控制管理对于保证财务稳健、医疗服务质量以及患者满意度至关重要。基于此。文章分析并探讨了医院内部审计及内部控制管理的必要性、核心要点以及相应的保障措施。
关键词:医院内部审计 内部控制管理 风险管理 财务管理 
DIP付费改革下的医院内部控制优化研究
《财经界》2025年第7期90-92,共3页王谷音 
随着医疗保险支付方式的不断改革,DIP(按病种分值付费)付费模式逐渐成为我国医疗保险支付的重要方式之一,并对医院的运营管理提出了新的要求,尤其是医院内部控制的优化开始受到重视。本文对DIP付费改革进行概述,并分析DIP付费改革中医...
关键词:DIP付费改革 医院内部控制 优化策略 病案管理 医疗质量 
基于医院内部控制的合同审计成效
《财经界》2025年第7期96-98,共3页冯徐君 
医院合同审计是医院内审人员对医院经济合同从签订到终止进行监督评价的一项活动。立足医院内部控制角度开展合同内部审计工作,科学制定合同审计策略,可及时发现合同管理中的现存问题,使医院明确各部门及业务工作的潜在风险,促进医院管...
关键词:医院 内部控制 合同审计 
基于风险管理医院内部审计角色定位与功能优化策略分析
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第3期033-036,共4页陈嘉怡 
随着医疗行业持续进步,医院面临日益繁杂的风险管理挑战,医院内部审计对于风险管控至关重要,但其作用定位与功能优化尚存不足。通过探讨医院内部审计在风险管控领域的职能,揭示当前审计活动中在风险辨别、评价、监督等领域的不足之处,...
关键词:医院内部审计 风险管理 功能优化 审计角色定位 医疗管理 
DRG/DIP支付方式改革下三级公立医院内部协同治理的实现路径
《中国医院管理》2025年第3期11-14,共4页肖红军 万红慧 肖海燕 沈晓 毛宗福 
随着医保支付方式改革的持续推进,三级公立医院面临着医疗服务提供方式及经济运行模式的挑战。DRG/DIP支付方式改革是一项复杂的系统性工程,传统由医院单一职能部门主导的管理模式难以有效应对DRG/DIP支付方式改革带来的复杂性事务,必...
关键词:医保支付 公立医院 协同治理 疾病诊断相关分组 按病种分值付费 
深化医疗设备档案管理,助力提升医院内涵建设
《兰台内外》2025年第4期50-52,共3页杨亦军 李晓鸥 刘琳琳 
医疗设备档案管理是医院档案管理的一项重要内容。近年来,随着医院各种先进医疗设备的引进,随之产生的大量设备档案为医疗设备维修保养和升级换代提供了依据。因此,深化对医疗设备档案的管理愈发显得重要。如何提升医疗设备档案管理质量...
关键词:医疗设备档案 档案管理 医院建设 
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