审计制度

作品数:4453被引量:4600H指数:24
导出分析报告
相关领域:经济管理更多>>
相关作者:徐向真郑石桥张立民冯均科刘誉泽更多>>
相关机构:中华人民共和国审计署南京审计大学武汉大学中南财经政法大学更多>>
相关期刊:更多>>
相关基金:国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目更多>>
-

检索结果分析

结果分析中...
条 记 录,以下是1-10
视图:
排序:
进一步深化改革推进中国内部审计制度完善和发展
《审计与经济研究》2025年第2期1-8,共8页秦荣生 
我国内部审计经过40多年的建设和发展,已成为党和国家重要的审计监督力量。但是,我国内部审计高质量发展还面临现实的挑战,存在内部审计工作未能完全落到实处、内部审计的职能作用未能有效拓展、内部审计在审计监督体系中的作用难于充...
关键词:深化改革 内部审计制度 完善和发展 审计监督体系 审计学自主知识体系 审计工作 审计委员会 
社会治理视域下事业单位审计规范化研究
《商业文化》2025年第5期110-112,共3页曹曦 
为了提升事业单位审计质量,促进社会治理现代化,在社会治理视域下,采用文献分析、实证研究和案例分析等方法,对事业单位审计规范化问题展开研究。研究结论表明,事业单位审计规范化不仅是提升审计效能的关键,也是实现社会治理现代化的重...
关键词:社会治理 事业单位审计 审计规范化 审计制度 审计技术 
数字化转型对商业银行内部审计效能的影响研究
《理财(经济)》2025年第3期53-55,共3页陈姣 
大数据技术的持续进步,为商业银行内部审计带来了前所未有的挑战与机遇。传统的内部审计模式已难以适应现代商业银行对风险管理和内部控制的高要求,因此,内部审计的数字化转型已经成为商业银行发展的必然趋势。这种转变不仅关系到审计...
关键词:审计效率 审计方法 内部审计 审计制度 审计模式 数字化转型 现代商业银行 商业银行发展 
大数据背景下提升企业内部审计效率的策略研究
《理财(经济)》2025年第3期68-70,共3页陈宗华 
大数据背景下,企业内部审计在确保合规性和有效性方面扮演着关键角色,因此,审计部门需充分利用现代技术和工具以提升工作效率和质量。当前数据分享、信息整合、内部审计制度的建立和完善、监管反馈和优化、审后风险总结和大数据安全,都...
关键词:审计领域 审计效率 稳健发展 内部审计制度 合规性 审计部门 信息整合 考虑因素 
中小企业内部审计工作难点与对策
《理财(审计)》2025年第3期28-30,共3页刘小林 罗晓凤 
中小企业由于受审计资源和内部环境的影响,内部审计工作开展存在明显短板和弱项。本文对中小企业内部审计在内部环境、内部控制、审计独立性和审计人员专业胜任力等方面存在的问题进行深入剖析,从强化组织领导、统筹审计力量、优化审计...
关键词:审计工作开展 审计人员 审计独立性 审计制度 审计力量 审计资源 中小企业 审计管理 
高校开展重大政策审计的难点及对策研究
《产业与科技论坛》2025年第5期243-246,共4页李强 
江苏省内部审计协会2024~2025年度科研立项课题“高校内部审计落实发展新质生产力重大决策研究”(编号:24JSNS006)成果。
2024年7月,中国教育审计学会出台《第201号高等学校内部审计业务指引——重大政策措施贯彻落实情况审计》(中教审通〔2024〕4号),该指引为高等学校开展重大政策措施贯彻落实情况审计(简称重大政策审计)业务提供指导和参考。本文从高校...
关键词:高等学校 重大政策审计 审计理念 审计制度 
基层财政审计的优化策略探讨
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第3期080-083,共4页郝琦 
社会经济的进步和农村改革的深化,让基层的财政审计工作逐渐显现其关键性,它保护财政资源不被滥用,更被期待能推动乡村经济发展。然而,现状中的基层财政审计还与理想中的大相径庭。审计人员的专业素质常常不被重视,审计的手段与时代脱节...
关键词:基层财政审计 审计人员素质 科技手段 审计制度 审计工作监督 
医院内部审计在财务风险防控中的作用研究
《中国乡镇企业会计》2025年第5期40-42,共3页徐亚娜 
内部审计作为医院内部治理的关键组成部分,对于识别、评估和控制财务风险具有不可替代的作用。然而,当前医院内部审计在独立性、审计方法与技术、审计人员素质和审计制度等方面存在诸多问题,严重影响了其在财务风险防控中的效能。针对...
关键词:医院内部审计 财务风险防控 审计制度 
地质勘查单位内部审计转型发展路径研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第2期071-074,共4页吴丽娟 
作为国家地域资源探查的主体,地质勘查单位的效率和效益影响着我国地质资源的充分利用与开展。市场竞争的压力日益增大,使得地质勘查单位面对经营上的挑战。而内部审计,作为企业自我管控的重要一环,能在保障企业正常运作、提升经营效效...
关键词:地质勘查单位 内部审计 审计转型 审计制度 运营效率 
合规审计对工程项目风险管理的影响与对策分析
《首席财务官》2025年第3期175-177,共3页靳红辉 
本文分析了合规审计在风险识别、评估和应对中的作用,并揭示了当前工程项目审计中存在的主要问题,如合同管理不规范、预算管理不合理、资金管理不透明等。分析认为,合规审计能够有效识别项目中的潜在风险,提升风险评估的准确性,并在风...
关键词:合规审计 工程项目 风险管理 审计制度 信息共享 
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部