谷云波

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发文领域:医药卫生经济管理语言文字文化科学更多>>
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高校经济合同审计的初步探讨
《现代审计与会计》2016年第4期37-37,共1页谷云波 
随着高校规模的逐步扩大,对外经济往来活动越来越多,签订的经济合同也就越来越多,合同管理显得尤为重要。高校开展经济合同审计是加强经济管理工作的重要手段,通过落实内部控制制度,加强相关业务部门责任,提高合同履约率,避免合...
关键词:经济合同审计 高校规模 经济管理工作 内部控制制度 合同履约率 经济往来 合同管理 业务部门 
浅议医院内部审计质量控制被引量:1
《齐齐哈尔医学院学报》2013年第15期2272-2272,共1页谷云波 
内部审计工作要真正达到规定的质量标准,就必须实行质量控制。本文通过对内部审计质量控制的探讨,分析医院内部审计质量控制现状,提出构建医院内部审计质量控制体系框架设想,据以提高内部审计工作水平,更好的发挥内部审计作用。
关键词:内部审计 质量 控制 
高校科研经费管理存在的问题及对策
《中国经贸》2013年第14期184-184,共1页谷云波 
随着高等院校科研工作的逐步扩大,高校内部审计及时地开展了对高校科研经费的审计监督,充分发挥了审计监督与服务作用。审计中发现科研经费管理和使用上或多或少还存在一些问题。本文对高等学校科研经费的管理和使用中存在的问题进行...
关键词:科研经费管理 高校内部审计 审计监督 科研工作 高等院校 服务作用 高等学校 
浅谈医院固定资产管理中存在的问题和对策被引量:2
《齐齐哈尔医学院学报》2013年第13期1960-1961,共2页谷云波 
医院固定资产占资产总额的比重很大,医院的固定资产管理非常重要,通过对医院固定资产管理中存在问题的分析,提出加强医院固定资产管理的办法和对策,提高医院管理水平。
关键词:医院 固定资产 管理 问题 对策 
医院内部控制制度测试评审中常见问题及对策被引量:1
《齐齐哈尔医学院学报》2013年第14期2102-2102,共1页谷云波 
内部控制制度的评审是传统审计转变为现代审计的一个重要标志。替代详查法的抽查法是在内部控制评审基础上采用的。内部控制的评审在审计中的应用,大大节约了审计时间和审计费用,提高经济效益。笔者作为医学院校内审工作者,在对附属医...
关键词:医院内部控制制度 医院审计 试评 经济效益 医学院校 内控制度 工作者 
内部控制制度符合性测试在审计中的应用
《经济技术协作信息》2013年第18期44-44,共1页谷云波 齐天华 
本文通过对会计各要素项目进行内部控制制度符合性测试,介绍内部控制制度符合性测试在审计工作中应用的程序和办法,对企业的内控制度健全性、合理性、有效性和可靠性做出实事求是评价,对制度缺陷提出改进建议,确定审计范围,降低审...
关键词:内部控制制度 符合性测试 审计 应用 
浅谈对经济责任审计的认识
《经济视野》2013年第12期-,共1页谷云波 
通过对经济责任审计存在的问题和经济责任界定的探讨,使审计人员在审计实践中加深对经济责任审计审计的认识,澄清存在的模糊认识,准确界定经济责任,使审计结论定性准确,完整,有效。
关键词:经济责任 审计 认识 
经济责任审计的风险及其防范被引量:1
《一重技术》2003年第3期120-121,共2页谷云波 
分析经济责任审计风险的成因及表现,提出经济责任审计风险的防范措施,以利于严格执行审计规范,规避审计风险,做好经济责任审计。
关键词:经济责任审计 风险防范 审计规范 审计风险 审计环境 
浅谈内部审计风险
《齐齐哈尔医学院学报》2003年第8期959-960,共2页谷云波 胡晓强 
内部审计人员在审计工作中,如果漠视审计风险的存在,不注重审计质量的控制,内部审计就会丧失它的独立性和权威性,审计工作就会出现被动局面,甚至要被牵扯到法律诉讼案件中.内部审计人员如何在审计过程中正确运用法律法规,把握审计质量,...
关键词:内部审计 风险防范 审计质量 管理 
浅谈医院管理活动的内部会计控制
《齐齐哈尔医学院学报》2003年第1期99-99,共1页谷云波 
关键词:医院管理 内部会计控制 基本方式 基本内容 
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