胡权

作品数:3被引量:3H指数:1
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供职机构:江苏中烟工业有限责任公司更多>>
发文主题:风险管理互联网国有企业内部控制制度内部控制更多>>
发文领域:经济管理更多>>
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“互联网+”背景下审计风险管理研究
《全国流通经济》2018年第22期94-95,共2页胡权 
2017年"江苏省社科应用研究精品工程"财经发展专项课题阶段性研究成果。江苏省社科联项目号:17scb-08
"互联网+"的出现给审计工作带来了诸多方面的影响,审计风险就是其中之一。本文阐述了"互联网+"和大数据对审计风险的影响,分析了审计风险的存在形式主要是数据引发的风险、分析平台引发的风险以及监管环境引发的风险,在此基础上,提出应...
关键词:“互联网+” 风险管理 审计 
“互联网+”背景下内部审计风险管理探析被引量:1
《绿色财会》2018年第7期11-14,共4页胡权 
2017年"江苏省社科应用研究精品工程"财经发展专项课题阶段性研究成果。江苏省社科联项目号:17scb-08
"互联网+"时代审计风险出现了前所未有的新特征,对审计风险管理的研究越来越成为当今审计工作中最迫切的内容之一。本文通过分析了"互联网+"时代内部审计面临的数据风险、管理控制风险和人才匮乏等风险,认为加强"互联网+"背景下内部审...
关键词:“互联网+” 内部审计 风险管理 
对国有企业完善内部控制制度的思考被引量:2
《时代金融》2009年第12X期90-92,共3页胡权 
内部控制是企业内部管理的一个重要组成部分,对企业的生存和发展具有重要的意义。本文运用COSO报告的标准与评价方法,从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五个方面针对我国国有企业如何完善内部控制制度问题提出了相应的...
关键词:国有企业 内部控制 完善 
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