冯建新

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发文主题:基层央行内部审计独立性内部控制内审工作更多>>
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对完善国库经收业务利益补偿机制的探讨
《财讯》2020年第3期6-6,共1页冯建新 王林玉 
国库经收业务是商业银行代理国库业务的一项重要内容,涉及网点多,覆盖面大。近年来,随着商业银行市场化经营深化,国库经收业务利益补偿机制缺失的问题导致商业银行对该项业务的重视程度下降,易引发国库资金风险,给国库管理和业务健康发...
关键词:国库管理 补偿机制 
基层央行内审工作独立性存在的问题及因应对策被引量:2
《审计月刊》2018年第12期39-41,共3页冯建新 
内部审计独立性是指内部审计活动公正地履行职责时免受任何威胁其履职能力的情况影响。目前基层央行内部审计独立性不强,主要反映在组织的独立性、内部审计业务的独立性和内审人员的独立性三个方面,势必影响审计人员的职业判断和审计结...
关键词:基层央行 内部审计 独立性 对策建议 
储蓄国债适度规模研究
《时代金融》2018年第32期49-49,55,共2页冯建新 任珂良 
湿适度规模的国债能够提高国家财政资金使用效率,促进社会经济蓬勃发展。本文利用近年来国债发行规模数据,居民储蓄数据以及国家财政赤字数据进行SPSS最小二乘法回归计算,对储蓄国债的适度规模进行研究,并对过埃及发行国债行为从政策上...
关键词:储蓄 国债规模 财政赤字 
基层央行内部审计独立性探析被引量:2
《财务与金融》2018年第5期57-60,共4页冯建新 
内部审计独立性是指内部审计活动公正地履行职责时免受任何威胁其履职能力的情况影响。目前基层央行内部审计独立性不强,主要反映在组织的独立性、内部审计业务的独立性和内审人员的独立性三个方面,势必影响审计人员的职业判断和审计结...
关键词:央行审计 内部审计 独立性 对策建议 
新常态下基层央行促进审计成果运用的探析被引量:2
《商业会计》2017年第12期70-72,共3页冯建新 
内部审计成果是审计工作的最终反映,内部审计如何发挥价值增值作用,取决于审计成果的开发和运用,而审计成果是否得以充分利用,是否取得举一反三的成效,则是当前亟须探讨的重要课题。文章以基层央行为例,试从审计成果开发运用现状入手,...
关键词:央行审计 内部审计 成果运用 
基层央行开展风险评估实践研究被引量:1
《黑龙江金融》2016年第9期43-44,共2页胥志强 冯建新 雷起云 杨维平 
风险评估已经成为国内外各大企事业单位加强风险管理和配备审计资源的重要手段之一。人民银行面对当前经济金融环境的变化,如何利用风险评估的方法来管控组织风险,成为当前的研究热点。本文从国内外权威组织对风险评估的研究出发,分析...
关键词:人民银行 风险评估 研究 
基于执行力视角的内审整改问题研究被引量:1
《西部金融》2015年第1期90-91 95,95,共3页冯建新 
审计整改是审计成效的具体体现,是对审计执行力和公信力的重大考验,而落实内审整改意见是确保基层央行内审工作质量的关键环节,考验着基层央行的政策执行能力和管理水平。本文结合执行力理论与基层央行执行文化建设的实践,提出了相关对...
关键词:基层央行 内部审计 
借鉴国外经验提升基层央行内审质量之探析被引量:1
《甘肃金融》2014年第9期26-29,共4页王永恒 冯建新 孙小平 
内部审计基本概念 国际内部审计师协会(IIA)于2009年1月发布新版《国际内部审计专业实务框架》,对内部审计重新定义为:"内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,...
关键词:内部审计 央行内审 增值型 增加价值 应用系统 内部控制 风险管理 审计方式 内审部门 内审工作 
对基层央行强化内部控制的建议
《新智慧(财经版)》2014年第4期59-59,共1页冯建新 
内部审计通过营运系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,其最终职能是帮助组织实现其总体目标。本文就充分发挥基层央行的内审咨询功能,进一步强化内部控制提出了相关建议,旨在促进基层央行所辖各分支机构...
关键词:基层央行 内审咨询 内部控制 相关建议 
基层央行内审转型与发展的问题与对策
《消费导刊》2014年第3期46-46,共1页冯建新 
近年来,中国人民银行围绕科学发展观的主题和加快转变经济发展方式的主线,履行中央银行职责面临的形势更加复杂,任务更加艰巨。内审部门承担着重要的监督和监控职能,新的形势和任务无疑对基层央行的内审工作提出了更新、更严、更高...
关键词:基层央行 内审转型 问题与对策 
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