姜赟

作品数:5被引量:10H指数:2
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供职机构:南京医科大学附属口腔医院更多>>
发文主题:内部审计内部控制合同管理经济合同管理内控管理体系更多>>
发文领域:医药卫生经济管理更多>>
发文期刊:《市场周刊》《行政事业资产与财务》更多>>
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合同管理视角下医院零星工程审计探析
《行政事业资产与财务》2023年第17期105-107,共3页姜赟 肖启帆 
2022年度江苏省社科应用研究精品工程财经发展专项课题项目(立项号:22SCB-51)。
本文以合同管理视角为依托,对医院零星工程审计进行研究探析。加强零星工程内控建设,分析合同管理的路径方法,以转向精细化管理为目标,助力公立医院高质量发展。
关键词:医院 内部审计 合同管理 零星工程 
基于内控管理体系的公立医院经济合同管理研究与实践被引量:5
《行政事业资产与财务》2022年第24期112-114,共3页姜赟 
随着医疗卫生事业改革的不断深入,公立医院需要打破传统思维,建立与现代医院管理制度相适应的内部控制管理机制。本文以审计工作视角对公立医院经济合同的内部控制体系构建进行初探,研究分析样本合同管理的路径方法。加强数字化内控建设...
关键词:医院 内部控制 合同管理 内部审计 
新时期公立医院成本核算有效性探索被引量:2
《行政事业资产与财务》2021年第4期81-82,共2页姜赟 
江苏省社科财经发展专项课题(课题编号:20SCB—18)资助。
随着医疗改革的不断发展,现代医院管理制度成为中国特色基本医疗制度的重要组成部分,为了实现医院治理体系及管理能力现代化,本文对现代医院管理制度形势下医院成本核算进行分析,探讨存在的问题,并针对性地提出有效解决措施,以促进医院...
关键词:医院管理 成本核算 有效措施 
新形势下医院内部审计工作开展路径探索被引量:2
《市场周刊》2020年第12期91-93,共3页姜赟 
随着我国社会经济的高速发展和深化“医改”的不断推进,医院的运营环境及管理模式发生了较大变化,审计部门作为全面风险管理的最后一道防线,需不断探索内审工作新领域和新模式,健全内审制度充分发挥监督职能,促进医院完善治理,实现管理...
关键词:医院 审计路径 内控管理 内部审计 
浅析内部控制在医院收费管理中的应用被引量:1
《行政事业资产与财务》2016年第2期39-40,共2页姜赟 
内部控制是一个系统工程,服务与收取费用、价格管理与价格执行、收入票据保管与使用、办理退费与退费审批、收入经办与收入稽核、内审与外审相互监督,形成循环的内控管理体系。
关键词:内部控制 收费 规范 
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