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检索条件:"关键词=审计指引 "
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浅谈行政事业单位内部控制审计指引构建
《上海商业》2020年第4期49-51,共3页刘宇 
行政事业单位内部控制审计指引是指导审计实务工作者从事行政事业单位内部控制审计工作的有力助手。目前,我国行政事业单位内部控制审计指引尚未构建完成。本文以中国特色社会主义审计理论为基础,结合我国行政事业单位内部控制特点,探...
关键词:内控审计 审计人员 审计工作 审计指引 内部控制审计报告 内部控制建设 内部控制设计 内部控制缺陷 事业单位内部控制 
中注协发布《商业银行信贷业务预期信用损失审计指引
《中国注册会计师》2024年第6期124-125,共2页 
为贯彻落实准则闭环管理工作机制要求,加强对注册会计师执行商业银行信贷业务预期信用损失审计的指导,推动新修订准则落地实施,引导注册会计师有效控制审计风险,提高审计质量,近日中注协制定了《商业银行信贷业务预期信用损失审计指引》...
关键词:重大错报风险 注册会计师 会计估计 监管指标 商业银行信贷 中注协 审计指引 财务报表 
关于内部控制指引相关问题的思考
《当代经济》2012年第22期56-57,共2页王磊 
过去由于缺乏统一的内部控制评价标准,企业对于内部控制信息披露的态度比较随意,格式和内容也不统一,并且多数也只是对于企业内部控制状况的泛泛描述,很少涉及实质性的内容。2010年4月26日,财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、...
关键词:内部控制 应用指引 评价指引 审计指引 
英国审计署《云服务审计指引》概览
《中国审计2022年第3期73-75,共3页刘阳 
近几年,在相关政策的支持下,英国政府不断增加对云服务的支出,目的是降低成本、提高效率和优化业务。有些政府部门缺乏专业能力,或很难安全有效地实施管理,云服务自身庞大丰富的功能也给审计监督带来新的挑战。云服务模式下,从采购启动...
关键词:审计范围 审计监督 降低成本 审计指引 新的挑战 英国审计 提高效率 云服务模式 
关于《企业内部控制审计指引》的实施问题研究被引量:1
《内蒙古科技与经济》2017年第15期55-56,共2页陈雪林 
对我国目前内控审计指引实施的现状进行了分析,找出了其在实施中存在的问题及原因,提出了改善我国的内控审计实施状况之对策,对有效运用和完善《企业内部控制审计指引》十分必要,对我国内控审计的发展也具有一定的理论价值和实践价值。
关键词:企业内部控制 审计指引 实施问题 
英国审计署《云服务审计指引》概览
审计文摘》2022年第11期157-158,共2页刘阳 
近几年,在相关政策的支持下,英国政府不断增加对云服务的支出,目的是降低成本、提高效率和优化业务。有些政府部门缺乏专业能力,或很难安全有效地实施管理,云服务自身庞大丰富的功能也给审计监督带来新的挑战。云服务模式下,从采购启动...
关键词:审计事项 审计范围 审计监督 信息系统 审计指引 英国审计 降低成本 新的挑战 
美国内部控制审计制度及其对我国的启示被引量:8
《税务与经济》2011年第4期69-72,共4页邓美洁 吴国萍 
教育部人文社科基金项目(0902003);吉林省哲学社会科学重点规划项目(0905008);吉林省教育厅重点项目(0905071)
内部控制审计是提升企业内部控制有效性的重要制度安排。美国已建立起由SOX法案、SEC最终规则和PCAOB审计准则构成的内部控制审计制度体系,相关规定基本协调一致、相互配合。我国在充分借鉴美国经验的基础上,已于2010年4月初步确立了内...
关键词:内部控制审计 SOX法案 审计指引 
我国上市公司内部控制审计研究
《国际商务财会》2014年第9期83-86,共4页陈小英 
在经济全球化的背景下,企业要保持在激烈的市场竞争中健康、快速发展,就必须形成一套完善的内部控制体系。而我国上市公司频频出现内部控制失效和财务舞弊事件,已经严重影响了资本市场的健康运行,这些事件都与公司内部控制存在重大缺陷...
关键词:内部控制 审计指引 上市公司 注册会计师审计 
创新审计方式,提升内审实效
《企业管理》2018年第S01期206-207,共2页郑方强 王鹏 
华能浙江分公司近年来不断创新审计工作方式方法,始终坚持"注重时效、提高实效,发挥合力、提升能力"的审计工作目标,突出前移审计关口、突出"上审下"、突出合力监督、突出审计成果运用。在促进企业依法经营、完善内控、防范风险、提高...
关键词:审计整改 内部审计人员 审计指引 审计方式 
对我国《企业内部控制审计指引》有关问题的探讨被引量:18
《中国注册会计师》2014年第3期66-72,共7页黄秋菊 
从作为财务报表审计的测试方法转变为独立的审计业务,内部控制审计作为一种新兴的审计业务在理论与实务方面都属于起步期。本文通过对内部控制审计业务制度变化的对比,对关于非财务报告内部控制、审计意见类型的设置和缺陷披露及整改措...
关键词:内部控制审计 审计指引 非财务报告内部控制 审计意见 缺陷 
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