审计指引

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相关机构:东北财经大学中国注册会计师协会华北电力大学中南财经政法大学更多>>
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大数据技术在会计师事务所审计中的应用发展
《现代企业》2025年第4期131-133,共3页汪廷 
大数据技术推动着各行各业的发展,也为审计行业带来了全新的审计模式。早在2017年,国际内部审计师协会(IIA)就发布了一份关于大数据技术的应用指南:《全球技术审计指引:了解和审计大数据》。为了更好地推动大数据与审计的结合,在中国,...
关键词:全球技术审计指引 审计模式 国际内部审计师协会 
关于《证券公司内部审计指引》中内部审计独立性与充分履职保障的研究
《中国内部审计》2024年第12期80-85,共6页陆宣雨 王一兵 朱雨良 蒋江涛 伍慧龙 薛松 
《证券公司内部审计指引》(以下简称《内审指引》)由中国证券业协会在2023年8月8日正式发布。该指引的发布标志着证券公司内控制度体系的进一步规范和完善。本文以《内审指引》为指导思想,收集对全国近百家证券公司的调研问卷,对内部审...
关键词:证券公司内部审计指引 独立性 内部审计工作 
中注协发布《商业银行信贷业务预期信用损失审计指引》
《中国注册会计师》2024年第6期124-125,共2页 
为贯彻落实准则闭环管理工作机制要求,加强对注册会计师执行商业银行信贷业务预期信用损失审计的指导,推动新修订准则落地实施,引导注册会计师有效控制审计风险,提高审计质量,近日中注协制定了《商业银行信贷业务预期信用损失审计指引》...
关键词:重大错报风险 注册会计师 会计估计 监管指标 商业银行信贷 中注协 审计指引 财务报表 
透析《证券公司内部审计指引》
《审计观察》2024年第3期86-90,共5页池国华 汤敏 
国家自然科学基金面上项目“银行内部控制与信贷风险的动态防控:基于银企信贷契约视角的研究”(72172061)。
在我国经济、科技蓬勃发展以及资本市场改革不断深化的背景下,金融市场的发展日新月异,同时也为金融安全带来了更多的不确定性。习近平总书记强调要“牢牢守住不发生系统性金融风险的底线”。证券市场是金融市场中最为活跃的部分之一,...
关键词:系统性金融风险 证券市场 金融市场 资本市场改革 公司内部审计 金融安全 不确定性 我国证券公司 
中证协发布《证券公司内部审计指引》
《现代经济信息》2023年第26期19-19,共1页
中国证券业协会(下称中证协)8月8日发布消息称,为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计质量,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力,促进证券行业高质量可持续发展,中证协制定发布《证券公司内部审计指引》.中证协表示,下一步,将在...
关键词:中国证券业协会 审计监督职能 证券公司 证券行业 公司内部审计 风险防范能力 内部审计质量 服务实体经济 
英国审计署《云服务审计指引》概览
《审计文摘》2022年第11期157-158,共2页刘阳 
近几年,在相关政策的支持下,英国政府不断增加对云服务的支出,目的是降低成本、提高效率和优化业务。有些政府部门缺乏专业能力,或很难安全有效地实施管理,云服务自身庞大丰富的功能也给审计监督带来新的挑战。云服务模式下,从采购启动...
关键词:审计事项 审计范围 审计监督 信息系统 审计指引 英国审计署 降低成本 新的挑战 
中注协修订中央财政科技计划项目(课题)结题审计指引被引量:1
《中国注册会计师》2022年第7期F0003-F0003,共1页
2022年6月29日,中注协修订印发《中央财政科技计划项目(课题)结题审计指引》(以下简称审计指引),自发布之日起施行。为了贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发[2021]30号)、《...
关键词:注册会计师行业 审计指引 财务管理 中央财政 科技计划项目 科教兴国战略 中注协 财务审计 
英国审计署《云服务审计指引》概览
《中国审计》2022年第3期73-75,共3页刘阳 
近几年,在相关政策的支持下,英国政府不断增加对云服务的支出,目的是降低成本、提高效率和优化业务。有些政府部门缺乏专业能力,或很难安全有效地实施管理,云服务自身庞大丰富的功能也给审计监督带来新的挑战。云服务模式下,从采购启动...
关键词:审计范围 审计监督 降低成本 审计指引 新的挑战 英国审计署 提高效率 云服务模式 
中注协修订红筹企业财务报告差异调节信息和补充财务信息审计指引
《中国注册会计师》2020年第8期26-26,共1页
2020年6月17日,中注协印发《注册制下创新试点红筹企业财务报告差异调节信息和补充财务信息审计指引》,自发布之日起施行。该指引是对中注协于2019年3月发布的《科创板创新试点红筹企业财务报告差异调节信息和补充财务信息审计指引》作...
关键词:注册制 审计指引 企业财务报告 中注协 财务信息 红筹 科创板 创新试点 
关于《企业内部控制审计指引》的思考——意见类型的完善被引量:2
《现代营销(信息版)》2020年第6期162-163,共2页胡洋洋 
2010年,我国发布的《企业内部控制审计指引》为国内注册会计师更有效地执行企业内部控制审计业务提供了较具体、全面的技术指引。然而,在2014年公布的对宏磊股份(002647)以及*ST霞客(002015)的内部控制鉴证报告中,会计师事务所发表了保...
关键词:内部控制审计 《企业内部控制审计指引》 保留意见 
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