内部绩效审计

作品数:38被引量:57H指数:4
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基于“互联网+”服务平台内部绩效审计的实践思考——以S县公安“互联网+”内部绩效审计为例
《审计与理财》2024年第11期16-17,共2页温利锋 黄光琴 
为推动数字赋能营商环境优化,进一步方便群众办事、优化政务服务环境和提升城市发展水平,J省公安机关充分依托“互联网+”服务平台,缩减群众办理事项流程,极大提高了服务群众的事项数量。通过开展“互联网+”服务平台内部绩效审计,能够...
关键词:“互联网+” 绩效审计 内部审计 
建筑行业国有企业内部绩效审计研究
《当代会计》2024年第8期91-93,共3页敬静 
近年来,建筑行业国有企业的内部绩效审计受到越来越多的关注。由于建筑项目的复杂性和涉及资金巨大,内部绩效审计在确保建筑行业国有企业财务健康、提高管理效率方面发挥着关键作用。阐述了建筑行业国有企业内部绩效审计的必要性、流程...
关键词:内部绩效审计 建筑行业 国有企业 
行政事业单位开展内部绩效审计的难点及对策
《理财周刊》2023年第26期0043-0045,共3页王俐 
大数据背景下财政专项资金内部绩效审计的路径与风险优化被引量:7
《中国市场》2022年第34期160-162,共3页孙毅 
内部审计在财政专项资金的绩效审计上发挥重要作用,但在履行审计职能的工作中,仍存在一些问题和风险。文章对财政专项资金绩效审计的目标进行了阐述,指出了绩效审计路径,针对审计过程中大数据技术利用不到位、审计人员专业水平不足、积...
关键词:内部审计 财政专项资金 绩效审计 大数据 
事业单位内部绩效审计改进对策被引量:2
《审计月刊》2022年第12期43-45,共3页张曦 
内部绩效审计是事业单位适应新时代要求,强化内部监督、促进运行规范、提高资金使用效益的有效方式。当前,已有部分事业单位探索开展内部绩效审计,取得一定成效,但仍面临制度依据不足、绩效审计力量欠缺以及实务操作存在困难等突出问题...
关键词:内部审计 绩效审计 事业单位 绩效管理 
增值型外汇管理内部审计研究——基于COSO框架下货物贸易外汇管理内部绩效审计的实践被引量:2
《浙江金融》2022年第10期3-14,共12页国家外汇管理局浙江省分局课题组 陆巍峰 
当前,整合外汇管理资源、提升外汇局组织价值是外汇管理内部审计亟需思考和研究的问题。本文在总结、提炼国内外增值型内部审计理论的基础上,基于COSO内控管理框架,选取浙江辖内9个地市中心支局和16个县支局的样本数据,运用熵权法构建...
关键词:外汇管理 货物贸易 增值型 内部审计 COSO框架 熵权法 
学校财政专项资金内部绩效审计研究
《产城(上半月)》2022年第3期35-37,共3页李坤 
学校财政专项资金内部绩效审计是我国政府高度关注的审计内容,在政府对教育类资金管理体制和资源配置的关注下,各个院校成为中央和地方政府加大扶持的重要对象。中职院校在当前我国教育领域广被重视,为此,文章以此为研究切入点,在阐述...
关键词:中职院校 财政专项资金 内部绩效审计 
运用魔方思维探索做好新时代内部绩效审计被引量:1
《审计与理财》2021年第12期12-14,共3页刘雯 
党中央、国务院高度重视绩效管理工作,党的十九大报告首次提出全面实施绩效管理,"花钱必问效、无效必问责"逐渐成为普遍共识。内审部门应适应新时代要求,主动跨前做好绩效审计,不断促进单位提升经济管理绩效水平,最终实现组织价值增值...
关键词:绩效审计 合同审计 内审部门 内部审计 党的十九大报告 组织价值增值 绩效管理工作 国库 
高校品牌专业建设专项资金内部绩效审计实施路径探究
《经济研究导刊》2021年第32期129-131,共3页杜彦宾 
苏州市职业大学高等教育研究项目(G201903008)。
高校内部审计部门开展品牌专业建设专项资金内部绩效审计,不但是贯彻执行国家相关法律法规的关键举措,更是高校审计部门履行审计职责的具体体现。基于此,提出高校品牌专业建设专项资金内部绩效审计实施路径,以期对高校深入开展专项资金...
关键词:品牌专业 专项资金 内部绩效审计 
大型国有企业内部绩效审计研究--以中铁建设集团有限公司为例被引量:4
《中国总会计师》2021年第9期53-55,共3页尚圳 
随着国家对审计工作的重视程度日益提高,以及国有企业的迅速发展,开展内部绩效审计已成为企业管理的必然需求,同时根据企业发展的需要,也从仅实施对财务报表审计的传统绩效审计不断向以风险为导向的管理审计转变。本文结合中铁建设集团...
关键词:大型国有企业 内部绩效审计 审计风险 
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