内部控制规范体系

作品数:50被引量:174H指数:8
导出分析报告
相关领域:经济管理更多>>
相关作者:林斌张先治白华石青梅王永海更多>>
相关机构:天津财经大学中山大学中华人民共和国财政部东北财经大学更多>>
相关期刊:《销售与管理》《财会月刊(中)》《财会通讯(中)》《财会月刊(下)》更多>>
相关基金:国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目河南省教育厅科学技术研究重点项目更多>>
-

检索结果分析

结果分析中...
条 记 录,以下是1-10
视图:
排序:
新时期企业如何建立健全内部控制规范体系
《首席财务官》2024年第24期120-122,共3页保柱华 
内部控制是企业管控风险的有效手段,可促进企业提高管理水平、经济效益。新时期,自然、贸易、技术、商业模式等各类因素不断演进,企业面临的不确定性越来越多,企业应更加关注建设内部控制体系,以应对各种不确定性因素,为企业发展保驾护...
关键词:企业管理 内部控制体系 内部管理 
探析国有企业内部控制规范体系的建设与完善
《首席财务官》2024年第18期34-36,共3页王汝男 
随着国有企业改革的推动,其内控规范体系受到重视,企业更加重视内控管理建设,实现战略发展目标。加强国有企业内控体系建设不仅是一项管理任务,而且能促进管理创新。但是在实际内控管理流程中,一些国有企业在内控制度、方案、审计、监...
关键词:国有企业 内部控制规范体系 应对对策 
拟上市企业内部控制问题及应对措施探讨被引量:2
《理财(市场版)》2024年第5期55-57,共3页庞兴兴 
建立健全完整、统一、有效的内部控制规范体系对于提高拟上市企业的管理质量和风控能力至关重要,但目前部分拟上市公司内部控制仍存在较多问题,影响了企业的健康发展。拟上市企业内部控制存在的问题。一、内部控制概念模糊。拟上市企业...
关键词:拟上市企业 内部控制规范体系 内部控制概念 上市公司内部控制 风控能力 问题及应对措施 存在的问题 模糊 
公立医院内部控制缺陷认定现状研究和展望被引量:1
《理财(市场版)》2023年第12期57-61,64,共6页张瀚文 黄于恒 姚莉 王芳 
四川省财政厅2022年度会计科研项目“公立医院内部控制缺陷认定标准制定探索研究”资助(项目编号:2022-sckjkt-007)。
在内控理论框架中,通过内控评价与监督来揭示内控缺陷并进行缺陷纠偏,是内部控制持续优化、不断提升其有效性以合理保证组织目标实现的重要途径。从安然、世通等系列财务丑闻爆发以来,内部控制开始越发受到关注与重视,在美国颁布法规强...
关键词:内部控制审计 内部控制理论 内控缺陷 内部控制评价 内控评价 公立医院 财务丑闻 内部控制规范体系 
国有企业内部审计风险解析与控制策略被引量:3
《现代企业》2023年第11期181-183,共3页王海英 
随着市场竞争的不断提升,国有企业在经营生产的过程中都面临着巨大的压力。在企业管理中,风险控制是工作中重要的一环,而内部审计是防控风险的有效方法之一。同时,我们要认识到内部审计工作本身也存在风险,如内部控制规范体系针对性不...
关键词:国有企业 内部审计 内部控制体系 内部控制规范体系 风险控制 全员参与 防控风险 市场竞争 
持续完善内部控制规范体系的几点建议被引量:6
《财务与会计》2021年第19期6-8,共3页原思思 赵团结 
《会计改革与发展“十四五”规划纲要(征求意见稿)》(以下简称《规划纲要》)的总体目标之一是会计审计标准更加科学,其重点内容包括内部控制规范体系,因为持续完善的内部控制规范体系有利于推动实现会计职能对内拓展。当前,我国已建立...
关键词:内部控制规范体系 征求意见稿 《规划纲要》 会计审计 会计职能 持续完善 企业内部控制体系 会计改革与发展 
烟草企业内部控制规范体系及评价长效机制的构建
《首席财务官》2021年第18期93-94,共2页郑兴 
随着现代企业制度改革的步伐,烟草企业的内部控制逐渐成型,向内部管理体制改革、企业文化建设、内部监管和规范化经营、对标管理、信息化建设等方面进行推进,希望借此加强内部控制力度,建立完善的内部控制体系。在目前来看,烟草公司在...
关键词:烟草企业 内部控制 评价长效机制 
超越COSO:中国内部控制规范体系探索被引量:24
《会计与经济研究》2020年第6期11-31,共21页白华 胡礼燕 
国家自然科学基金项目(71572069);广东省教育厅社会科学重大项目(2016WZ004)
中国内部控制规范体系建设成就斐然,实现了从企业到行政事业单位的全覆盖,走出了一条从借鉴到创新的道路。以COSO为代表的内部控制理论难以合理解释组织管理、内部控制和风险管理之间的关系,导致内部控制规范与风险管理规范并存,内部控...
关键词:内部控制规范体系 COSO 管控融合 数字化 
企业初创期内部控制体系建设的几点刍议
《销售与管理》2020年第5期127-128,共2页林小宜 
初创期是企业发展夯实基础的阶段,无规矩不成方圆,应当参照企业内部控制基本规范及配套指引,及时建设适应企业初创期的内部控制规范体系。内部控制体系框架以促进实现企业发展战略为指导思想维持稳定性;具体业务实施相对动态化的控制管...
关键词:企业发展战略 企业初创期 内部控制体系建设 企业内部控制基本规范 内部控制规范体系 内部控制体系框架 夯实基础 配套指引 
浅析房地产开发企业内部控制存在的问题及改进建议被引量:4
《中国集体经济》2019年第29期39-40,共2页刘常青 
房地产开发企业经营活动受国家宏观政策的影响较深,资金需求量大。企业生产经营存在较多的风险。做好内部控制工作,是促进企业稳定发展的内在要求。但企业经营管理层对此普遍认识不足,不重视企业内部控制工作的开展。文章结合房地产开...
关键词:房地产开发企业 内部控制规范体系 问题 改进建议 
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部