内控缺陷

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会计内控缺陷对财务报告可靠性的影响
《财富时代》2025年第1期61-63,共3页黄逸群 
在现代企业管理中,内部控制的重要性不言而喻。有效的内部控制不仅是企业实现治理目标的基础,更是保障财务报告可靠性的关键环节。然而,随着企业规模的扩大和业务的复杂化,会计内控缺陷的问题日益凸显。内控缺陷通常导致财务信息失真,...
关键词:内控缺陷 财务信息失真 财务报告可靠性 治理目标 现代企业管理 会计 关键环节 投资者 
内控缺陷与实体企业过度金融资产配置——内控缺陷的存在与披露效应检验
《经济问题》2024年第11期60-69,共10页王俊韡 罗海东 
山东省高端会计人才培养项目(学术类第二期);山东省社会科学规划研究项目“区块链技术下供应链金融生态化创新及风险管控研究”(21CJJJ19)。
以深沪A股主板上市公司为样本,基于内控缺陷视角,研究内控缺陷的存在与披露对实体企业过度金融资产配置的影响。研究发现:内控缺陷的存在会刺激实体企业过度金融资产配置;内控缺陷的披露对实体企业过度金融资产配置无显著影响。进一步...
关键词:内控缺陷的存在 内控缺陷的披露 实体企业 过度金融资产配置 
财务内控缺陷对企业经济损失的影响研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第6期0064-0067,共4页唐会 
在企业发展过程中,开展财务内部控制工作是提高企业发展水平,促进企业价值得以实现的重要手段。但是在财务内部控制存在缺陷的情况下,会导致企业的监督和制约机制被弱化,降低企业的经营管理效率,进而对企业的经济效益产生影响。因此,对...
关键词:财务内控 影响因素 经济损失 影响 
项目竣工财务决算内控的缺陷诊断与整改分析
《质量与市场》2024年第5期63-65,共3页杜国英 
随着国内外市场环境的日益复杂,为了降低经营风险,建设单位必须确保项目竣工财务决算的准确性和及时性,这对财务决算内控提出了更高要求。然而,目前部分建设单位的项目竣工财务决算内控仍存在一定的缺陷。基于此,本文探讨了项目竣工财...
关键词:竣工财务决算 内控制度 内控缺陷 整改策略 
自我损耗对注册会计师职业判断的影响及其缓解机制——基于内控缺陷严重程度评估视角的分析
《中国注册会计师》2024年第4期46-54,5,共10页许宁宁 梁凤兰 
国家自然科学基金项目“上市公司内部控制重大缺陷披露行为选择研究”(71502127)
在识别内部控制缺陷的基础上对其严重程度进行评估和判断,是内部控制审计的关键。本文运用心理学中的自我损耗理论和实验研究方法,分析和检验了内部控制审计中审计师自我损耗对内部控制缺陷严重程度评估的影响。研究发现,自我损耗会降...
关键词:自我损耗 内部控制缺陷 审计职业判断 内疚情绪 
全面风险管理视角下PL公司内控体系建设
《中国经贸》2024年第2期184-186,共3页侯忠艳 
PL公司是B汽车集团下属的汽车经销商集团公司,在全国有近百家合资汽车经销店。面对众多分散各地的合资经销店,PL公司所面临的经营、财务等风险错综复杂。为了有效管理企业风险,PL公司在开展全面风险管理工作的基础上,梳理了经销店的业...
关键词:经销店 内部审计 内控管理 内控缺陷 内控体系建设 全面风险管理 业务风险 整改 
公立医院内部控制缺陷认定现状研究和展望被引量:1
《理财(市场版)》2023年第12期57-61,64,共6页张瀚文 黄于恒 姚莉 王芳 
四川省财政厅2022年度会计科研项目“公立医院内部控制缺陷认定标准制定探索研究”资助(项目编号:2022-sckjkt-007)。
在内控理论框架中,通过内控评价与监督来揭示内控缺陷并进行缺陷纠偏,是内部控制持续优化、不断提升其有效性以合理保证组织目标实现的重要途径。从安然、世通等系列财务丑闻爆发以来,内部控制开始越发受到关注与重视,在美国颁布法规强...
关键词:内部控制审计 内部控制理论 内控缺陷 内部控制评价 内控评价 公立医院 财务丑闻 内部控制规范体系 
日海智能内部控制浅析被引量:1
《合作经济与科技》2023年第14期112-114,共3页穆云耕 
根据财政部、证监会相关要求,自2014年起内部控制审计报告成为所有主板上市公司强制披露的事项,进而企业的内部控制设计和运行情况受到监管部门、外部信息使用者及会计审计研究界等各方的高度关注。本文采取案例研究法,选取日海智能科...
关键词:内部控制 否定意见 内控缺陷 
公司治理对内控缺陷影响及建议分析
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2023年第7期114-117,共4页段亚丽 
本文旨在研究公司治理对内部控制缺陷的影响,并提出相关建议。内部控制在保护企业利益、提高经营效率和防范风险方面起着至关重要的作用。然而,由于治理结构和实践的不足,很多公司存在着内部控制缺陷。本文通过分析公司治理对内部控制...
关键词:公司治理 内部控制 内部控制缺陷 风险管理 建议 
勘察设计企业内控缺陷及其改善路径研究
《当代会计》2023年第5期142-144,共3页贾耀东 
近年来,受经济增速放缓和国际形势日益严峻的影响,勘察设计企业的竞争逐渐加剧,内部控制是否有效运行对企业的高速发展起到了至关重要的作用。然而,勘察设计企业内部控制体系建设复杂、流程烦琐,导致内部控制的重要性往往被忽视。从勘...
关键词:勘察设计企业 内部控制 财务风险 
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