内部审计管理

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国有企业内部控制与内部审计管理协同机制初探
《中国集体经济》2025年第4期82-85,共4页傅元红 
为有效防范和化解经营风险,近年来国有企业在不断加强内部控制管理及内部审计监督。因国有企业中,内部控制与内部审计工作常以单独部门分设运行或在内控、审计部门分岗运行,在人员、方式、成果、对象等方面具有一定的重合属性,能否建立...
关键词:国有企业 内部控制 内部审计 协同机制 
基于内部控制视角的公立医院内部审计管理
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第12期021-024,共4页杨飞 
本文以内控视角对公立医院内部审计管理进行了深入研究。首先,概述了公立医院内部审计及内部控制的概念,分析了内部审计与内部控制之间的关系。接着,探讨了内部审计在医院内部控制中的应用现状,指出了存在的主要问题。最后,从内部审计...
关键词:内部控制 公立医院 内部审计 
浅谈国有企业内部审计管理的问题和对策
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第12期177-180,共4页吴慧雯 
随着经济的迅猛增长,企业内部审计管理的作用愈发关键。作为公司治理的核心环节,内部审计通过客观、独立的评估企业内部经济活动,旨在提升经营管理效能,缩减经营风险,并进而增强经济效益。然而,当前一些国有企业面临着内部审计管理模式...
关键词:国有企业 内部审计管理 问题 对策 
提升公立医院运营管理能力的策略思考
《中国医药科学》2024年第24期195-198,共4页竺愿 
近年来,在我国医疗体系改革持续推进的进程中,现代化医院建设脚步也随之加快。作为医疗体系结构中的核心部分,公立医院的运营及发展情况与我国整体医疗水平密切相关。基于此,本文聚焦于公立医院运营管理现状,对其当前成本管理、绩效管...
关键词:公立医院 运营管理 成本管理 信息化管理 绩效管理 内部审计管理 
新形势下基于WSR的内部审计管理路径探究--以A集团为例
《中国农业会计》2024年第22期94-96,共3页古丹丹 
随着新时代审计事业高质量发展,国家对企业的内部审计要求越来越高。为提高内部审计质量和效率,有效应对审计风险,本文以国有企业A集团为例,通过分析其内部审计现状和其中存在的问题,引入物理-事理-人理(WSR)系统方法:物理层分析新形势...
关键词:WSR 内部审计 A集团 
大型国有企业集团内部审计管理体制改革与创新研究
《中国内部审计》2024年第11期52-55,共4页顾先定 吴凤娟 王新琴 
本文从某高速公路集团内部审计管理体制改革案例入手,就领导体制、组织架构、运行机制方面提出具体改革路径,并归纳出内部审计“四统一”管理机制。通过试运行,内部审计管理体制改革成效显著。本文最后从融入大监督体系、实现内审与风...
关键词:国有企业 内部审计 内部审计管理体制 “四统一”管理机制 
国有企业强化内部审计管理
《大众投资指南》2024年第20期113-115,共3页张洺媛 
国有企业的内部审计各项工作,是针对国有企业生产经营的各个方面,包括合法管理、合规运营、提高效益、维护权利、增强廉政建设等,提高管控水平的一种重要手段。国有企业历经数十年的发展变革后,虽然取得一定成果,但仍存在着少许问题,对...
关键词:国有企业 内部审计 问题 
信息化时代企业内部审计管理工作分析
《中国产经》2024年第20期144-145,共2页郭星 
随着信息化时代到来,企业利用先进电子信息技术提升内部审计管理有效性对于企业提升经营规范性具有重要价值。本文在阐明信息化时代企业内部审计管理工作意义的基础上,深入剖析了信息化时代企业内部审计管理工作中存在的问题,并针对性...
关键词:信息化时代 内部审计 大数据 
石油企业内部审计管理策略探讨
《审计观察》2024年第10期59-64,共6页陈卓栋 
全球化和技术革新加剧了市场竞争,要求石油企业不断提升管理水平,利用大数据和人工智能等技术提高审计的信息化和智能化水平,精准识别和评估潜在风险,及时调整经营策略,确保稳健运营。与此同时,近年来国家增强了对石油企业财务透明度及...
关键词:社会责任信息 内部审计管理 经营策略 内部审计部门 监管要求 合规性 人工智能 大数据 
公立医院内部审计管理与实用性操作研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第9期0052-0055,共4页侯韬 高磊 
伴随着医疗改革的持续推进,公立医院所遇到的挑战日益增加。内部审计的重要性越发明显,它已成为医院管理体系中不可或缺的一环。内部审计的有效性不仅对医院的日常稳定运营有着至关重要的影响,更是医院能否实现可持续发展的决定性因素...
关键词:公立医院 内部审计 风险管理 改进策略 
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