内部审计体系

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相关机构:中国农业银行西北大学南京工业职业技术学院南京审计大学更多>>
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财务共享服务下企业内部审计体系的建设路径探索
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2023年第10期172-175,共4页李华 
财务共享业务给企业获取决策、风控、资源配置等方面的管理信息带来了方便。在数字技术与企业管理进行了密切融合的情况下,财务共享服务的水平也在持续提高,并在企业运营中具有了更强的渗透性。“财务共享+内部审计”属于一种可以提升...
关键词:财务共享服务 企业 内部审计体系 质控模式 
国企内部审计体系构建中的困难及对策探讨
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2023年第6期164-167,共4页杨晓艳 
随着我国社会经济的快速发展和国有企业的不断改革,企业内部审计工作也面临着新的形势和挑战。国企内部审计体系构建是一个长期、复杂和系统的过程,由于审计对象多、业务复杂、审计资源有限等因素,构建过程中存在不少的困难。因此,要对...
关键词:国企 内部审计体系 困难与对策 
浅谈城投公司内部审计体系的建设
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2023年第5期154-157,共4页夏友霞 
随着城市经济的发展,城市投资建设公司在促进城市发展中扮演着越来越重要的角色,同时也面临着越来越严峻内部管理和风险控制挑战。因此,建立完善的内部审计体系并提高内部审计水平,成为了城市投资建设公司不容忽视的重要任务。通过对城...
关键词:城投公司 内部审计 内部审计体系 内控体系 
搭建内部审计体系推动集团转型发展——濮阳投资集团有限公司内审体制建设
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2023年第1期182-185,共4页许华 
有效开展内部审计工作对管控企业财务风险、稳定企业运营、增强企业市场竞争力、提升企业整体发展水平等方面具有不可或缺的积极作用。濮阳投资集团作为濮阳市最大的市属国有企业,自设立总审计师制度、建立独立的内部审计部门以来,坚持...
关键词:内部审计 转型发展 内审体制 
商业银行内部审计存在的问题及其对策
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2019年第5期00295-00296,共2页孔琦 
商业银行内部审计部门作为银行后台再监督部门,是银行业内部控制的重要组成部分,其有着调整内部管理、监督、控制三位一体的显著作用。自财政部出台了《企业内部控制基本规范》及其配套指引,对于强化商业银行内部审计职能、加强内部控...
关键词:内部审计体系 商业银行 政策建议 
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