内部审计体制

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审计工作如何防“三哨”
《农业发展与金融》2021年第5期63-64,共2页孙清 
"三哨"问题是审计实践中最容易出现的思想苗头和错误现象。在农发行内部审计体制改革基本完成之时,开展防"三哨"问题大讨论十分必要且意义重大。近期,农发行总行党委书记、董事长钱文挥同志在审计工作座谈会上提出"要特别防止"吹软哨""...
关键词:农发行总行 审计实践 审计工作 内部审计体制改革 董事长 
黑龙江龙煤集团积极推进内部审计体制改革实施总审计师制度
《现代审计与会计》2020年第6期1-1,共1页
近期,为贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》和中央审计委员会精神,黑龙江龙煤集团成立了审计委员会,召开审计委员会第一次会议,审议通过《龙煤集团党委审计委员会工作规则》,对内部审计体制机制进行了系统的改革,建立了总审计师...
关键词:审计委员会 总审计师制度 龙煤集团 内部审计体制改革 《审计署关于内部审计工作的规定》 阶段性目标 黑龙江 
浅谈我国企业内部审计定位的问题及完善对策被引量:3
《市场研究》2018年第4期49-50,共2页周祺 
本文在阐述内部审计定位的基础上,对我国企业内部审计定位存在的问题进行了剖析,并由此提出了完善我国企业内部审计定位的主要策略。
关键词:内部审计 定位 内部审计体制 
基于信息化时代企业内部审计体制的建设被引量:1
《现代商业》2016年第35期141-142,共2页陈安 
在中国现代信息化时代的背景介绍下,主要从中国信息化时代的实际情况、企业内部的审计体制情况等几个方面进行了详细探讨,然后提出了基于信息化时代企业内部审计体制的建设问题,收集各项材料研究基于信息化时代企业内部审计体制的建设...
关键词:信息化时代 企业内部 审计体制建设 
上海烟草以探索审计委派制提升内部审计水平被引量:2
《中国内部审计》2015年第5期11-13,共3页石磊 
内部审计作为企业的"免疫系统",在现代企业集团管理架构中承担了风险评估和预警的重要职责,如何保证内部审计的作用得到充分发挥、不断完善内部审计体制,是值得思考的问题。近年,国家烟草专卖局提出了内部审计新的发展思路——实施审...
关键词:上海烟草(集团)公司 国家烟草专卖局 审计委派制 审计水平 内部审计体制 企业集团管理 免疫系统 风险评估 
股份制改革时期的管理体制改革
《中国城市金融》2014年第9期70-71,共2页金行 
内部审计和内控合规体系的建立小李:2004年以后,我行进一步加强风险管理和内部控制体系建设,率先对内部审计体制进行了改革。我行内部审计体制是如何改革的?老张:为适应全行改革发展的需要和国际国内监管的要求,我行以原稽核管理...
关键词:内部审计体制改革 风险管理 改革时期 股份制 内部控制体系 管理框架 内控 国际 
构建集团化内部审计体制的分析与探究被引量:1
《中国总会计师》2014年第9期118-119,共2页刘平 
内部审计作为现代集团企业在经营活动上重要的内容之一,其通过有效的审计工作可以在很大程度上监督与指导集团企业的财务工作,预防腐败现象的发生,保证企业的可持续发展能力,在集团企业正常的经营活动上占据着重要的位置。本文将基于集...
关键词:集团化 内部审计 体制 分析与探究 
提升商业银行内部审计质量的主要途径被引量:1
《中国内部审计》2014年第5期57-59,共3页陈福建 李红明 
我国商业银行在逐步完成股份制改革之后,也相继完成了内部审计体制的改革。总体来说,目前国有大型商业银行的内部审计体制基本为董事会领导下的派驻制,即由总行分片区派出审计分局或审计分部,代表总行对一定数量的省级分行业务经营...
关键词:内部审计质量 大型商业银行 内部审计体制 监督职责 经营活动 股份制 派驻制 董事会 
农发行黑龙江省分行内审体制综合改革的调研
《农业发展与金融》2014年第3期14-16,共3页李铜华 朱作安 刘青 乔世增 
农发行自2005年国务院第54次常务会议以来,在建立垂直独立的内部审计组织体系进行了长期不懈的探索和努力.根据《中国农业发展银行2011-2015年发展规划纲要》,内部审计将按照现代政策性银行公司治理的要求,建立起垂直内部审计体制,全面...
关键词:改革试点工作 黑龙江省分行 农发行 内审体制 中国农业发展银行 审计组织体系 内部审计体制 内部审计职能 
切实做好商业银行内部管理咨询审计
《江南论坛》2014年第2期47-48,共2页黄晓眉 
随着我国商业银行公司治理的优化和内部审计体制改革的深化.对内部审计如何更好地服务主业提出了更高的要求.商业银行内部审计正处于传统审计向现代审计的转型期.其职能正由“确认”向“确认与咨询”并重转变.在开展合规性审计的基...
关键词:管理咨询 商业银行 审计力度 内部审计体制改革 银行公司治理 合规性审计 现代审计 传统审计 
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