内部审计职能

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创新研究+敏捷审计护航商业银行高质量发展——以J银行对公授信业务审计实践为例
《中国内部审计》2025年第2期70-74,共5页时文绮 李亚奇 夏兆盛 郭海龙 王媛 张素嵘 
J银行高度重视内部审计职能发挥,努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,在更好发挥审计监督作用上聚焦发力,探索开展对公授信业务敏捷审计,注重以研究型审计思维研查和探索问题原因,查深查透查准问题,形成高质量审计成果...
关键词:授信业务 审计监督体系 银行业务 内部审计职能 对公 商业银行 高质量审计 审计实践 
充分发挥内部审计职能 促进现代企业健康发展
《财经界》2024年第33期138-140,共3页张爱国 
近年来,全球经济一体化的加深使公司无时无刻不能放松对风险的评估与规避。市场化程度越高,公司各种风险在多变的市场环境和复杂的经营管理问题等因素的影响下也在与日俱增。由此,现在大多数公司已经开始意识到风险管理的重要性,尤其迫...
关键词:内部审计 现代公司管理 作用 做法 
有效发挥国有企业内部审计职能的思考与建议
《中小企业管理与科技》2024年第20期88-90,共3页张军姣 
内部审计,是企业落实内部监督的重要手段,属于企业内控体系中的重要一环,具有监督评价和咨询服务的职能。但当前部分国有企业的内部审计存在全面性有待提高、事前预防和事中监督作用相对薄弱、人员素质有待提升、与企业其他内控部门及...
关键词:国有企业 内部审计 内控体系 
数字化背景下履行内部审计职能的路径研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第6期0154-0157,共4页刘丽 李文娟 
随着数字技术的不断创新与发展,在各个行业领域得到了广泛运用,立足于数字化背景下,内部审计工作获得了全新进展,在确保企业稳定有序经营,增强企业风险管理能力,有效提升企业治理能力而发挥了重要作用。与此同时,企业在面对庞大的外界...
关键词:数字化背景 内部审计 职能 
公司治理视角下的内部审计职能定位分析被引量:1
《中国商界》2024年第6期208-209,共2页张琳 
内部审计作为公司治理中必不可少的关键环节,服务于公司治理,其发展进程取决于公司治理,公司治理的权威和作用直接决定内部审计的地位和模式。唯有准确理解审计和治理之间的辩证关系,才能正确确立内部审计的角色定位,科学解读和实现更...
关键词:内部审计 科学解读 角色定位 定位分析 治理效能 公司治理视角 辩证关系 更高层次 
内部审计机构成熟度评价模型构建新思路
《审计观察》2024年第6期57-60,共4页陈超 
当前,国内大多数大中型国有企业、上市公司、大中型民营企业都建立了具有内部审计职能的机构或是独立的内部审计机构。随着内部审计体系逐步建立健全,“强内控、促合规、防风险”作用发挥愈加明显,为企业高质量发展进一步起到了独特监...
关键词:大中型国有企业 内部审计职能 内部审计机构 上市公司 内部审计体系 防风险 大中型民营企业 成熟度评价模型 
浅析营销稽查监控数字化规则应用管理
《农电管理》2024年第5期43-45,共3页王宇田 
随着营销业务种类及业务量逐渐增多,对营销业务运营水平提出了更高的要求及标准。营销稽查监控在业务运营管理中可起到“纠偏查错降风险”的作用,充分发挥营销各专业质量管控主体责任,突出营销稽查内部审计职能,加强营销基础建设,减少...
关键词:营销业务 营销管理 内部审计职能 营销稽查 质量管控 主体责任 运营水平 数字化 
浅谈新形势下铁路内部审计应对风险挑战的实施路径
《西部财会》2024年第5期71-73,共3页尹皎 
铁路内部审计在促进行业发展、完善日常管理上一直发挥着重要作用。以铁路内部审计现行职能、发挥的作用及存在的问题为切入点,结合铁路行业发展的实际情况,探讨新形势下铁路内部审计如何发挥自身优势,明确职能定位,防范化解铁路企业面...
关键词:铁路 内部审计职能 风险 
铁路企业内部审计创新思维探究
《理财(审计)》2024年第5期27-29,共3页王慧 
内部审计创新是铁路企业充分发挥审计闭环管理和提升审计效能的关键措施。一些铁路企业目前在内部审计创新中存在未充分发挥内部审计职能、未充分重视内部审计创新工作、制度保障不足和信息化建设水平低等问题,且内部审计部门缺乏精准...
关键词:内部审计职能 审计建议 内部审计部门 审计监督机制 震慑力 信息化建设 闭环管理 创新积极性 
公立医院大型医用设备专项审计探讨被引量:1
《齐鲁珠坛》2024年第2期44-46,共3页贾强 
大型医用设备是指列入国务院卫生行政部门管理品目的医用设备,以及尚未列入管理品目、省级区域内首次配置的整套单价在500万元人民币以上的医用设备,包括CT、核磁共振、DR、多普勒超声诊断仪、直线加速器等。其工艺技术复杂、资金投入...
关键词:专项审计 资金投入量 内部审计职能 大型医用设备 卫生行政部门 保值增值 医院内部审计 公立医院 
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