审计监督机制

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基于EPC模式的政府投资审计监督机制构建
《中国经贸》2025年第8期255-257,共3页成烨 
本文以EPC模式下的政府投资审计为研究对象,分析了EPC模式对政府投资审计监督带来的影响。通过对EPC模式下政府投资审计监督的现状进行分析,提出了一套基于EPC模式的政府投资审计监督机制,包括审计准备、审计实施、审计报告和审计后续...
关键词:政府投资审计 审计实施 审计监督机制 审计准备 
关于国有企业高质量审计体系建设的路径探讨
《理财(审计)》2025年第1期30-32,共3页姚新 刘朋 
党的十八届四中全会明确提出,国家审计监督机制是党和国家政府监督机制的重要组成部分,提出要强化党内民主监督机制、人民监督机制、社会民主监督机制、执行监督机制、行政司法监督机制、国家审计监督机制、社区监督机制、舆情监督制度...
关键词:国有企业 审计监督机制 民主监督机制 高质量审计 整改落实 整体实施 路径探讨 高质量发展 
公立医院内部控制建设现状及完善措施研究
《环渤海经济瞭望》2024年第12期19-22,共4页蒋百林 
一、前言。作为医疗体系不可或缺的一部分,公立医院担负着至关重要的任务,展现着医疗服务的重要提供方的身份,连同其内部管理的规范性与效益的提升都直接受到内部控制水平高低的影响。尽管公立医院发挥着重要作用,但在内部控制方面依然...
关键词:风险防范意识 公立医院 审计监督机制 医疗体系 医疗服务 内部控制水平 管理体系 内部管理 
“一带一路”背景下境外审计监督机制及创新研究
《中国经贸》2024年第33期226-227,共2页南方电网公司“大数据环境下电网企业境外业务审计监督机制和实施路径优化研究”课题组 
在全球经济一体化加速推进的背景下,“一带一路”倡议作为中国对外开放的重要战略,不仅促进了中国与沿线国家的经济合作与发展,也为中国企业的国际化进程开辟了广阔空间。随着境外业务的不断拓展,其涉及的资金规模日益庞大,业务复杂性...
关键词:沿线国家 合作与发展 审计监督机制 全球经济一体化 一带一路 境外业务 防范腐败 违规行为 
审计监督机制下审计机关、内审机构与二级部门博弈分析
《现代营销(下)》2024年第11期150-152,共3页卢登琴 
重庆文理学院塔基计划项目:研究型审计思维在内部审计中的运用研究(编号:Y2023JG04)。
本文运用演化博弈模型分析了审计机关监督对内部审计工作的影响,分析结果表明,在缺乏审计机关监督的情况下,内部审计机构是否尽责审计完全取决于组织对于内部审计的重视程度。审计机关开展有效的再监督,充分运用奖惩机制能有效地促使内...
关键词:审计全覆盖 审计机关监督 内部审计 二级部门 
事业单位财政资金绩效管理与审计监督机制研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第11期0254-0257,共4页郭娜 
事业单位的财政资金绩效管理与审计监督机制是提高公共资源利用效率、提升公共服务质量的重要环节。通过构建科学合理的绩效管理体系,可以有效评估和改进财政资金的使用效果,同时通过健全的审计监督机制,确保资金使用的合法合规性。探...
关键词:财政资金绩效管理 审计监督机制 事业单位 风险控制 目标管理 
烟草企业采购管理内部审计监督机制研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第11期0241-0244,共4页张春明 
本文深入研究烟草企业采购管理中的审计监督机制,旨在通过优化审计流程与手段,提升采购的透明度、合规性及运行效率。机制融合风险识别、大数据分析、云计算等先进技术,实现采购的即时监控与动态调整。研究指出,当前机制存在体系不完善...
关键词:烟草企业 采购管理 审计监督机制 内部控制 
政府财政审计监督机制及优化策略研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第10期0225-0228,共4页闫红霞 
政府部门开展财政审计监督工作的主要目的就是对财政运行情况进行有效监管,进而实现国家基本职能。开展财政审计监督是新时期社会经济发展的必然条件。现如今,财政审计工作呈现出蓬勃发展形势,也开始逐渐形成全新局面。因此,针对财政审...
关键词:政府财政审计监督 经济效应 综合素养 信息化平台建设 
铁路企业内部审计创新思维探究
《理财(审计)》2024年第5期27-29,共3页王慧 
内部审计创新是铁路企业充分发挥审计闭环管理和提升审计效能的关键措施。一些铁路企业目前在内部审计创新中存在未充分发挥内部审计职能、未充分重视内部审计创新工作、制度保障不足和信息化建设水平低等问题,且内部审计部门缺乏精准...
关键词:内部审计职能 审计建议 内部审计部门 审计监督机制 震慑力 信息化建设 闭环管理 创新积极性 
国有企业职业经理人审计监督机制的构建与实施
《企业改革与管理》2024年第5期51-54,共4页 
第二十五届首钢管理创新成果。
近年来,首钢集团审计部认真贯彻落实集团党委和董事会的各项决策部署,紧紧围绕打牢首钢高质量发展基础中心工作,坚持做国有资产的守护者、集团重大决策贯彻落实的监督者和被审企业真实信息的客观反馈者,充分发挥审计监督、服务、评价职...
关键词:首钢集团 职业经理人 评价职能 国有企业 审计人员 内部审计 审计监督 集团党委 
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