符合性测试

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世行贷款项目中的采购与符合性测试
《审计理论与实践》2001年第7期50-51,共2页陈刚 
关键词:世界银行 贷款项目 采购业务循环 审计监督 符合性测试 
内部控制系统评审的研究被引量:2
《审计理论与实践》1999年第9期52-54,共3页李北菊 
关键词:内部控制系统 内部控制制度 评审工作 内控系统 内部审计机构 抽样审计 内部审计工作 三个系统 审计发展 符合性测试 
符合性测试方法同样适用于离任审计
《审计理论与实践》1999年第8期32-32,共1页石长青 张姝敏 
关键词:测试方法 离任审计 符合性测试 内部控制制度 制度审计 实质性测试 审计内容 技术经济指标 离任经济责任 国有资产的保值增值 
应重视对国有亏损企业的审计
《审计理论与实践》1999年第4期14-15,共2页李小菊 
关键词:国有亏损企业 经济效益审计 内部控制制度 实质性测试 管理建议书 民间审计 财务审计 符合性测试 企业会计报表 国家审计 
浅谈内部控制制度评审
《审计理论与实践》1998年第4期52-53,共2页张津生 
浅谈内部控制制度评审张津生《中华人民共和国国家审计基本准则》第三章第二十一条规定:“审计组实施审计时,应当进一步了解被审计单位的管理体制、机构设置、职责或经营范围、业务规模、资产状况和内部控制制度等情况,进行符合性测...
关键词:内部控制制度 制度评审 被审计单位 审计人员 实质性测试 国家审计 审计机关 审计工作 评审工作 符合性测试 
会计报表审计中对衍生金融工具的特殊考虑
《审计理论与实践》1997年第11期46-47,共2页胡奕明 陈箭深 
会计报表审计中对衍生金融工具的特殊考虑胡奕明,陈箭深本质上讲,衍生金融工具是一种合约,合约双方依据条款,在合约到期或某一特定事项发生时,有权力(或义务)部分或全部分享(或负担)某一基础工具的价格变化,但不一定实际获取...
关键词:衍生金融工具 注册会计师 会计报表审计 被审计单位 衍生交易 管理当局 信用风险 内部控制 衍生工具 符合性测试 
试论内部控制制度审计
《审计理论与实践》1997年第6期23-24,共2页李常青 
试论内部控制制度审计李常青一内部控制制度是指企业管理当局为确保实现特定经营目标以及企业经营活动的有序高效进行所制定和实施的一系列政策和措施,其完善与否直接关系到经营管理的有效性和会计记录的真实可信性。西方国家十分重视...
关键词:内部控制制度 注册会计师 研究和评价 审计程序 符合性测试 制度审计 经济业务 审计证据 会计记录 功能测试 
注册会计师考试审计试题分析
《审计理论与实践》1997年第6期49-50,共2页李景辉 
注册会计师考试审计试题分析李景辉从1991年开始,我国已组织了五次注册会计师考试,考生逾50万人次,全科合格者近2万人。这既表明注册会计师社会地位的提高,引起了越来越多有识之士的追求,也说明注册会计师考试的艰难。本文...
关键词:注册会计师考试 试题分析 审计实务工作 会计报表 内部控制制度 审计报告 审计课程 审计目标 符合性测试 理论及方法 
论内部控制制度审计的手段与方法
《审计理论与实践》1994年第6期30-31,共2页孙秀兰 段强 
论内部控制制度审计的手段与方法孙秀兰,段强随着我国审计工作向较高层次的发展和审计领域的逐步拓宽,内部控制审计制度审计开始得到日益重视。内部控制制度审计作为一个独立的审计种类,具有完整的审计程序。它可以通过对内部控制制...
关键词:内部控制制度 制度审计 会计控制制度 内部控制制度测试 控制点 经济组织 业务环节 薄弱环节 符合性测试 审计工作底稿 
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