刘桢

作品数:9被引量:54H指数:3
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供职机构:河北能源职业技术学院更多>>
发文主题:审计风险企业财务业务一体化供应链风险及防范更多>>
发文领域:经济管理文化科学更多>>
发文期刊:《植物检疫》《电镀与精饰》《中国管理信息化》《中国科技信息》更多>>
所获基金:河北省高等学校人文社会科学研究项目更多>>
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化工企业审计质量评价体系构建策略研究——评《企业审计实务》被引量:3
《电镀与精饰》2020年第6期I0004-I0004,共1页刘桢 
通俗地讲,审计就是一种监督机制,对于促进企业的发展具有十分积极的作用和意义,在企业的经营和管理中,良好的审计工作也将是企业持续发展的“基石”。然而,化工企业大多都受到传统管理观念的影响,其工作重点并未随着时代的进步而更新,...
关键词:企业持续发展 审计实务 化工企业 审计工作 企业的发展 社会层面 完善策略 体系构建策略 
农业内部审计工作的几点思考——评《农业内部审计那些事儿》被引量:1
《植物检疫》2020年第3期93-93,共1页刘桢 
中国虽然具有漫长的农业发展史,但在传统农业中并没有形成系统的审计机制,进入农业现代化发展时期,重心又放到了机械化、科技化、规模化上,致使农业内部审计发展缓慢、漏洞较多,相关运营主体容易出现侵权、欺诈、非法集资、不当得利等...
关键词:农业经营主体 内部审计 现代农业经济 审计机制 经营模式创新 运营主体 农业发展史 不当得利 
高职院校“教学工厂”职业教育模式研究
《科技经济导刊》2018年第33期133-134,共2页陈健峰 董娜 袁秀霞 刘桢 李波 王乾 刘颖 
"河北省高等学校人文社会科学研究项目"(项目编号SZ17062)
在分析新加坡南洋理工学院"教学工厂"职业教育模式的基础上,对"教学工厂"本土化进行了思考,对人才培养目标、项目教学、无界化、无货架寿命、双轨制等进行了积极的探索与实践。
关键词:教学工厂 教学改革 项目教学 
我国煤矿企业内部审计风险及防范措施被引量:3
《煤炭技术》2013年第2期274-276,共3页刘桢 
企业内部审计工作关系到企业的健康发展,煤矿企业作为我国能源的主要支柱,其内部审计工作至关重要。文中分析了我国煤矿企业内部审计风险成因,从审计人员素质、审计行为以及审计工作的独立性三个方面提出了降低内部审计风险的应对措施,...
关键词:审计风险 煤矿企业 审计机构 
财务业务一体化应用的探讨被引量:44
《中国管理信息化》2010年第17期7-8,共2页刘媛 刘桢 
随着信息时代的到来,很多企业越来越注重管理软件的实施,典型的有财务软件和业务软件。这些现代管理软件的应用在很大程度上加快了企业管理信息化的步伐,提升了企业管理的效率。但在具体实施过程中存在各个管理模块之间信息不畅通,在功...
关键词:财务业务一体化 信息弧岛 供应链 
浅析审计重要性被引量:2
《商场现代化》2007年第04Z期185-185,共1页刘桢 刘海涛 
审计重要性是审计中比较重要的概念,正确理解和运用重要性,对工作效率、质量的提高都有很重要的意义,本文从如何理解重要性的含义、重要性的运用、重要性与审计风险、审计证据的关系三方面来阐述审计重要性。
关键词:审计重要性 重要性运用 审计风险 审计证据 
如何加强企业内部会计控制
《中国科技信息》2007年第5期189-190,共2页刘桢 
内部会计控制是单位内部控制的重要内容,是维护市场经济秩序的重要基础建设。在已经实施新会计准则的今天,加强单位内部会计控制更有着不同寻常的意义。本文从内部会计控制的定义及目标、控制内容、控制方法及控制加强四个方面对内部会...
关键词:内部会计控制 控制内容 控制方法 企业 
我国信用制度体系建设的思考
《河北能源职业技术学院学报》2005年第1期53-55,共3页刘桢 刘媛 
在当前整顿市场经济秩序的工作中,如何认识信用在社会主义市场经济的地位和作用,在全社会强化诚实守信的观念,规范各类经济主体的行为,是一个重大而紧迫的课题。
关键词:信用制度 体系建设 思考 
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