审计思考

作品数:406被引量:452H指数:9
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相关作者:左爱萍张佳春章毓育李远勤朱恒金更多>>
相关机构:中华人民共和国审计署南京审计大学中国人民大学四川省审计厅更多>>
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高速公路建设征地拆迁工程的内控管理和审计思考
《交通财会》2024年第10期89-93,共5页王旭升 
征地拆迁是高速公路建设的前置工程,直接影响整个项目的进度,征迁补偿涉及人民群众切身利益和社会安定稳定。笔者以征地拆迁工作流程为主线,针对每个环节可能存在的风险进行分析,提出相应的控制措施,并结合审计工作实践,对征地拆迁工程...
关键词:高速公路 征地拆迁 内控 审计 
EPC模式下的高校基建项目内部审计思考
《当代会计》2024年第20期95-97,共3页韦凤桃 农盛霖 黄慧 
2022年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(项目编号:2022KY1898)。
随着我国经济的高质量发展,基础设施建设不断完善,国内建筑市场发生巨大变化。为增强竞争力、改善师生生活环境、保障高校安全和实现可持续发展,高校不断加强基建项目建设。EPC模式是在高校工程建设中流行的新模式。基于此,重点围绕EPC...
关键词:内部审计 EPC模式 基建项目 高校 
学前教育“补短板”的审计思考——以南通市区为例
《现代审计与会计》2024年第10期28-30,共3页蒋勇 孙德胜 杨进 
2021年12月,教育部联合九部委印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》,直指“入园难、入园贵”问题的有效缓解,全国各地学前教育“补短板”工作开始驶入快车道。本文立足于南通市崇川区审计局开展的2019年至2021年全区学前教育资...
关键词:学前教育 政府审计 政策建议 
地方政府债务融资业务审计思考
《合作经济与科技》2024年第17期162-164,共3页金兢 
地方政府债务作为我国各大商业银行的重点资产领域,在地方财力吃紧、地方政府债务政策调控趋严、金融监管持续加强等多重因素叠加下,相关债务的信用风险及合规风险已引起社会高度关注。本文针对商业银行的地方政府债务融资业务,本着风...
关键词:银行内部审计 地方政府债务 地方政府融资平台 
地方政府债务风险与审计思考
《市场周刊》2024年第9期151-154,共4页李玥帆 
当前,地方政府债务的规模较高,且在近年来呈现快速增长的趋势,债务问题已经成为政府需要关注的重点问题。为有效防范与化解风险,财政部提出了“开前门,堵后门”的解决方法。国家审计作为“堵后门”的重要方式,在防范化解金融风险、维护...
关键词:地方政府 债务风险 审计 
老旧小区改造项目审计思考
《审计与理财》2024年第6期12-13,共2页杨绎 
老旧小区改造是城市更新的重要组成部分,完善了老旧小区的基础设施,有效提升了小区功能和人居环境。老旧小区改造不仅事关民生福祉,也是一项顺民意、得民心的民生工程,对满足人民群众美好生活需要,促进经济社会高质量发展具有十分重要...
关键词:老旧小区 城市更新 基础设施 人居环境 民生实事 民生工程 民生福祉 
国有企业融资性贸易和空转、走单等虚假贸易的审计思考
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第4期0001-0004,共4页熊晶 
近年来,国有企业参与融资性贸易和空转、走单等虚假贸易致使国有资产蒙受重大损失的事件频发,国资委明令禁止中央企业开展此类业务。虚假贸易作为这些年风险排查、审计监督的重点,由于其表现形式多样,具有较强的隐蔽性,在审计实务中往...
关键词:国有企业 融资性贸易 空转 走单贸易 审计 
国有企业研究型内部审计思考被引量:4
《合作经济与科技》2024年第7期140-141,共2页陈忠 
研究型审计是谋事之基、成事之道。国有企业内部审计作为党和国家监督体系的重要组成部分,既要发挥查错纠弊的批判性功能,更要发挥审计的建设性作用。本文从研究型审计的内涵出发,探讨国有企业开展研究型审计的意义以及开展路径等,并基...
关键词:研究型审计 内部审计 审计链条 
行政事业单位财政资金绩效审计思考
《中国乡镇企业会计》2024年第8期151-153,共3页李翠翠 
本文针对行政事业单位财政资金绩效审计进行了深入探讨。首先,从理论层面分析了绩效审计的定义、特点与原则,以及行政事业单位财政资金的性质与特点。接着,梳理了绩效审计的发展现状,并指出了其中存在的问题。为了解决这些问题,本文提...
关键词:行政事业单位 财政资金 绩效审计 
新医改下基层医疗卫生机构内部审计思考
《行政事业资产与财务》2024年第1期108-110,共3页龙思 
随着各种专项资金投入导致基层医疗卫生机构风险增加,加强内部审计的必要性随之增强。本文从基层医疗卫生机构加强内部审计的必要性出发,对照目前基层医疗卫生机构内部审计存在的问题,就怎样加强基层医疗卫生机构内部审计提出有效建议,...
关键词:新医改 基层医疗卫生机构 内部审计 对策 
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