内部控制评价报告

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公立医院内部控制落地执行难的原因与对策
《财务与会计》2024年第24期69-70,共2页林慧 徐云帅 
目前,多数公立医院构建了内部控制制度体系,但制度执行难、落地难的问题仍然存在。笔者拟对公立医院内部控制落地执行难的原因进行浅析并提出相关对策。一、公立医院内部控制落地执行难的原因(一)缺乏对内部控制评价结果运用的激励与约...
关键词:内部控制评价报告 财政部门 公立医院 内部控制建设 以评促建 激励与约束机制 卫生健康 结果运用 
上市公司内部控制缺陷披露研究——基于内部控制评价报告被引量:2
《财会通讯》2024年第14期130-134,共5页尹淑杰 
2022年河南省社会科学界联合会调研课题“‘双循环’新格局下河南消费提振策略研究”(项目编号:SKL-2022-2794)阶段性研究成果。
内部控制信息及其缺陷披露能向外部投资者传递公司内部控制执行有效的积极信号,但内部控制缺陷信息的披露并不能完全保证缺陷信息的真实性和准确性。文章以深交所主板上市企业为样本梳理并汇总我国上市公司内部控制缺陷披露状况,重点采...
关键词:内部控制缺陷 内部控制评价报告 认定标准 重大缺陷 
内部控制评价报告文本特征与资本市场定价效率
《审计研究》2024年第3期148-160,共13页赵纳晖 刘瑾 
中国财政科学研究院2022年度博士研究生与导师联合研究课题“内部控制评价报告信息披露研究——基于文本分析和机器学习”和中国财政科学研究院2021年度招标课题“基于深度学习的财经领域数字治理研究”的资助。
信息披露是建设高质量资本市场的有力抓手,内部控制评价报告作为财务信息的重要补充内容,尚未得到充分关注。本文以2013-2020年A股上市公司为样本,从文本特征视角考察内部控制信息披露对资本市场定价效率的影响,发现同行业企业间内部控...
关键词:内部控制评价报告 文本相似度 公司特质信息 股价同步性 
非重大缺陷披露与内部控制评价报告的信息含量被引量:1
《财务研究》2023年第4期73-84,共12页吴秋生 卫晓明 
国家自然科学基金面上项目(71872105)。
本文以2015~2020年A股上市公司为样本对内部控制评价报告中不同重要性内部控制缺陷所产生的信息含量进行研究,结果显示,在披露了重大缺陷的情况下,既披露重大缺陷又披露非重大缺陷的内部控制评价报告与仅披露重大缺陷的报告不存在显著...
关键词:内部控制非重大缺陷 内部控制评价报告 内部控制缺陷认定标准 信息披露 
浅析乡镇中学财务内控管理体系建设被引量:3
《中国乡镇企业会计》2022年第7期166-168,共3页陈兰燕 
内部控制是单位经营管理的重要的组成部分,从战略目标的设定、全面预算管理、成本控制到绩效考核等方面,是一个综合性的、系统性的管理工具。对乡镇中学而言,内部控制管理尤其重要,因为乡镇中学在地域上、上级拨付资金、学生群体等方面...
关键词:乡镇中学 内控管理体系 财务管理 内部控制评价报告 
动态
《商业会计》2022年第7期1-1,共1页
1财政部、证监会要求进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性最近,财政部、证监会发布《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》(财会[2022]8号)。《通知》明确了提升上市公司财务报告内部控制有效性的7个重点领域。...
关键词:内部控制有效性 内部控制评价报告 内部控制缺陷 财务报告内部控制 上市公司财务报告 证监会 建立健全内部控制制度 《通知》 
上市公司内部控制评价报告披露中存在的问题研究
《金融管理研究》2021年第1期192-200,共9页李小敏 李炳如 
主板上市公司必须披露内部控制评价报告是我国资本市场的要求,但是非自愿的内部控制评价报告的披露中存在着诸多的问题,如披露时间、披露内容的不规范以及缺陷认定标准的随意性。本文提出提高违规成本能抑制披露时间和内容的不规范,进...
关键词:内部控制评价报告 披露 问题 措施 
动态
《商业会计》2021年第8期1-1,共1页
原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系最近,财政部、证监会发布《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》(财会[2021]3号)。原中小板上市公司应当于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规...
关键词:中小板上市公司 内部控制评价报告 公司年报 企业内部控制规范体系 财务报告内部控制审计 证监会 深交所 
纪委参与治理与内控缺陷认定标准“雷同”——基于内部控制评价报告的文本分析被引量:4
《山西财经大学学报》2021年第1期73-84,共12页周静怡 刘伟 
国家自然科学基金项目(71572069);广东省(基础研究及应用研究)重大项目(社会科学类)(2016WZDXM011)
纪委参与董事会治理已成为公司治理的重要特征之一。利用手工整理的2013—2016年中国A股上市公司纪委参与董事会治理数据和内部控制缺陷认定标准文本,考察了纪委参与董事会治理对内部控制缺陷认定标准"雷同"现象的影响。实证结果显示:...
关键词:纪委参与治理 董事会治理 内部控制缺陷认定标准 标准“雷同” 公司治理 
行政事业单位内部控制建设:问题与改进被引量:12
《财务与会计》2020年第22期83-84,共2页陶新平 袁敏 
自2012年财政部发布《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)以来,我国行政事业单位内部控制建设走上了快车道,尤其是2016年将内部控制评价报告纳入单位决算报告体系之后,各部门、各地区、各单位积极开展内控评价工作,在理...
关键词:行政事业单位内部控制 内部控制评价报告 内控评价 决算报告 《行政事业单位内部控制规范(试行)》 :问题 快车道 
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