内部控制审计评价

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采购流程内部控制审计测试评价研究——基于公立医院视角
《商业会计》2024年第19期68-71,共4页崔桂芳 
针对我国部分公立医院利用药械购销牟取暴利和徇私舞弊的客观现实,文章结合我国发布的《行政事业单位内部控制基本规范》等规定,采用文献检索法、逻辑演绎和哲学研究法等,全面分析了公立医院采购内控建立健全与实施状况,介绍了审计评价...
关键词:公立医院 药械采购 内部控制审计评价 
内部控制审计评价存在的主要问题和应对措施
《理财(审计)》2021年第6期33-34,共2页李学伟 李保学 马丹丹 
本文结合工作实际,分析了当前企业内部控制审计评价存在的主要问题,并有针对性地提出了相应的对策建议。
关键词:内部控制 审计评价 风险管理 措施 
商业银行内部控制审计评价研究
《商业2.0(经济管理)》2021年第1期0010-0011,共2页陈丽清 
现在全球金融市场不稳定,商业银行是金融交易的桥梁,一直努力推动社会发展成长,让经济市场中的金融交易能够顺利 进行,但它们也一直面临不低的危机。本文结合历史学术资料,了解商业银行内部控制审计评价方面。本研究的目的是通过研究内...
关键词:商业银行 内部控制 内部控制审计评价 
商业银行内部控制审计评价研究
《营销界(理论与实践)》2020年第3期80-81,共2页凌旭康 
商业银行内部控制对于商业银行防范风险是十分重要的。而商业银行内部控制审计是对商业银行内部控制进行监督管理和效果评价的必要措施。近年来,商业银行违规事件频发,显示了商业银行的内部控制体系和内部控制监督评价体系的缺陷。本文...
关键词:内部控制 审计评价 商业银行 
地勘单位内部控制审计评价的探讨被引量:2
《经济师》2019年第9期133-134,141,共3页杨叶 
内部控制作为一种管理手段,其具有较强的广泛性以及有效性,不仅在企业单位中有较好的适用性,在各类经济组织、行政事业单位中也同样适用。作为企业化管理,且特殊性较强的一种产业体系,地勘单位的管理水平相对比工业企业而言,偏于粗放型...
关键词:地勘单位 内部控制 审计评价 性质 意义 内容 
浅谈以风险为导向的内部控制审计评价模式构建
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2019年第6期182-182,184,共2页李学伟 李保学 刘伟 张敏 
重视和强化风险管理是现代企业成熟的标志,而内部控制审计评价作为风险管理 “第三道防线”的地位和重要性也日益彰显,通过审计及时发现风险,报告预测后果,提请管理层关注风险、科学决策,完善管理,转化风险负面影响,利用风险机会提升企...
关键词:风险 导向 内部控制 审计评价模式 
对美术馆基建项目内部控制审计评价指标的构建
《管理观察》2018年第31期158-159,165,共3页王林 
对美术馆基建项目进行内部控制审计评价,是保障项目投资效益的重要措施。现阶段我国在美术馆基建项目内部控制审计过程中,还存在审计人员素质不高、缺乏审计评价指标等问题,作为审计评价的重要参照依据,构建完善的审计评价指标体系意义...
关键词:基建项目 内部控制 审计 评价指标 
基层央行内部控制审计评价工作发展瓶颈及对策被引量:1
《北方金融》2018年第3期92-95,共4页于晓梅 
新常态下,以促进风险管理为目的的内部控制审计已经成为人民银行内审工作转型的突破口,科学、完善的内部控制审计评价是有效发挥内审服务和咨询功能的重要渠道和手段。然而,在基层央行却明显存在着一些亟待解决的问题,影响着内控审计评...
关键词:内部控制审计 评价工作 基层央行 审计人员素质 内审工作 内控评价 成果转化工作 风险管理 
人民银行内部控制审计评价应用研究被引量:1
《金融经济(下半月)》2014年第5期211-213,共3页董丽虹 
《国际内部审计专业实务标准》将内部控制审计定义为:"内部审计部门必须评估控制的效果和效率,并促进控制持续改进,从而协助组织维持有效的控制"。目前,内部控制审计已经成为人民银行内审工作转型的重点和突破口,探索人民银行内部控制...
关键词:内部控制 审计评价 应用研究 
浅议地质勘查单位内部控制审计评价
《经济视野》2013年第14期-,共1页向怀英 
随着国有地质勘查单位经济体制改革的深入,内部审计在其经济运营及内部控制中的作用越来越大。本文从内部审计的定义出发,在阐述国有地质勘查单位实施内部审计必要性的基础上,从审计机构及人员等方面分析国有地勘单位内部审计的现状...
关键词:地勘单位 内部审计 必要性 现状 建议 
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