内部控制制度审计

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内部控制制度审计对提升企业财务透明度和治理水平的作用研究
《中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学》2024年第9期0027-0030,共4页梁经红 
本文旨在深入探讨内部控制制度审计在提升企业治理、增强财务透明度以及优化决策支持中的重要性与作用。经过分析指出:内部控制制度审计是识别和管理财务风险的有效工具,同时可作为提升企业管理效率和治理水平的手段。研究同时讨论财政...
关键词:内部控制 制度审计 财务透明度 治理水平 
审计机关开展国有企业内部控制制度审计的实践与思考
《现代审计与会计》2022年第12期6-8,共3页陆飞 
深化高质量审计服务高质量发展,审计工作必须加快从合规审计向制度审计转型。审计机关开展国有企业内部控制制度审计应从治理体系和治理能力现代化角度出发,从体制机制制度层面揭示问题、分析原因,提出解决重大问题和推动改革的建议,在...
关键词:国有企业改革 内部控制制度审计 高质量审计 审计机关 审计转型 高质量发展 合规审计 治理体系和治理能力现代化 
商品流通企业内部控制制度审计探讨
《商业会计》2021年第12期36-38,共3页刘沅灵 
内部控制制度是企业内部经营管理层和各个职能部门的有关工作人员之间,在处理企业经营业务活动时相互联系和相互制约的一种管理体系。内部控制制度审计是审计工作的重要组成部分,定期对企业的内部控制制度进行审计,有利于确保企业提高...
关键词:内部控制制度 实地测试 审计策略 调查询问 
对医疗单位内部控制制度审计的研究
《中国集体经济》2018年第33期65-66,共2页张开菊 吴林蓬 
内部控制制度审计是传统审计转变为现代审计的重要标志之一,医疗单位内部控制制度审计是对医疗单位的有效性、合理性和健全性等内控制度进行的审计,探索及把握系列的医疗单位内部控制制度的审计内容及方法,有利于促进被审计医疗单位加...
关键词:医疗单位 内部控制制度 审计研究 
内部审计
《中国审计》2018年第15期83-84,共2页
山西临猗山西省临猗县各单位按要求建立了内部审计机构,在县审计机关的监督指导下,完成了内部控制制度审计、“三公”经费审计、固定资产清查审计等审计机关统一组织的审计项目,部分单位还完成了对下属单位的财务收支审计、专项资金...
关键词:内部审计机构 内部控制制度审计 固定资产清查 财务收支审计 下属单位 专项资金审计 内部审计工作 审计机关 
内部控制制度审计现状及对策被引量:1
《财经界》2018年第17期118-118,共1页赵剑锋 
随着经济体制改革的不断深入,市场竞争越来越激烈,企业发展形势日益严峻。如何完善企业内部控制体系,提高内部审计效率是企业可持续发展的关键所在。本文将简述内部审计的意义,并针对内部控制制度审计的现状,提出有效解决对策,旨在为相...
关键词:内部审计 现状分析 解决对策 
核电项目管理中的内部控制审计程序及方法研究——基于三门核电内部控制制度审计案例分析被引量:4
《中国内部审计》2016年第7期28-33,共6页徐福艳 金颂时 
内部控制制度审计是检查内部控制体系完善性和执行有效性的关键环节。本文以内部审计的独特视角,描述建设期核电项目开展内部控制制度审计的必要性,同时以三门核电有限公司(以下简称三门核电)内部控制审计为例,重点讲述内部控制审计的...
关键词:内部控制 审计 程序 方法 应用 成果 
探讨施工企业内部控制制度审计存在问题及对策
《企业改革与管理》2014年第8X期198-198,共1页郭利华 
内部控制制度审计是监督审查内部控制制度建立和执行的重要手段,有利于督促企业建立健全内部控制制度,重视经营风险规避,进一步确保企业资产安全完整,为企业发展营造良好的内部环境。随着市场经济的快速发展,施工企业必须加强内部控制...
关键词:油田施工企业 内部控制制度 审计 
内部控制审计在经济责任审计问责制中的运用
《工业审计与会计》2014年第4期23-25,共3页佚名 
内部控制制度审计,是将控制制度理论与内部审计业务相结合,通过了解、测试和评价被审计单位的内部控制制度,确定审计方式、重点和范围的一种审计。它是内部审计工作的重要组成部分,是进行其他审计的基础。
关键词:经济责任审计 内部控制审计 内部控制制度审计 问责制 内部审计工作 被审计单位 审计业务 制度理论 
内部控制制度审计的手段与方法分析
《中国经贸》2014年第12期282-283,共2页代云书 
内部控制制度是企业为实现经营目标而采取的一种组织计划、方法和程序。随着时代的发展,内部控制制度也在不断地发展与完善,现已成为企业发展中非常重要的管理技术与手段,广泛受到各类企业的关注。内部控制制度审计是通过审查、分析...
关键词:内部控制制度 审计 手段 方法 
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