审计咨询

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新时代公立医院内部审计咨询的研究
《经济与社会发展研究》2024年第6期64-66,共3页叶望曦 
随着医疗体制的深入改革,除了传统的内部审计确认职能外,开展内部审计咨询是公立医院发展的内在需求。本文探究了新时代公立医院拓展内部审计咨询职能的意义,分析了其内部审计发展中存在的问题并提出相应的建议,为公立医院的内部审计咨...
关键词:公立医院 内部审计 审计咨询 审计确认 
充分发挥审计职能 提高银行治理水平被引量:1
《现代商业银行》2023年第6期50-53,共4页文娟 
新时代十年,党中央采取了一系列战略性举措、推进了一系列变革性实践,在变革发展的关键时期,商业银行内部审计如何加快拓展、充分发挥审计职能,在提高组织治理水平、促进价值增值以及实现组织目标中具有重要作用。内部审计咨询服务切入...
关键词:审计咨询 银行治理 风险防控 审计职能 商业银行内部审计 战略性举措 商业银行公司治理 价值增值 
“研”文件精神实质 “纠”政策落实偏差——扬州大学学生食堂公益性政策落实研究型审计的探索被引量:2
《中国内部审计》2023年第1期70-73,共4页卜文艺 周倩倩 
国家重大政策措施贯彻落实情况审计已成为内部审计的“规定动作”,是新时代赋予内部审计的重要职责和使命。2021年,扬州大学审计处探索以研究型审计为抓手,开展学生食堂公益性政策落实情况审计咨询,充分发挥审计的建设性作用,有效促进...
关键词:内部审计 审计咨询 审计处 扬州大学 学生食堂 项目背景 研究型 规定动作 
构建审计咨询服务体系 筑牢基层风险防控堤坝--中国电信股份有限公司广东分公司“四轮驱动式”审计咨询服务实践探索被引量:1
《中国审计》2022年第21期66-68,共3页蒋春林 袁啸 
有效的风险管理是国有企业深化改革的必然要求,也是国有企业高质量发展的重要保障。随着审计监督广度和深度的拓展,审计中发现的国有企业基层的各类风险问题不断呈现。立足内部审计职能定位,助力防范化解风险,成为内部审计面临的重要课题。
关键词:国有企业 风险防控 内部审计职能 防范化解 审计监督 四轮驱动 风险管理 实践探索 
重大政策措施落实跟踪审计——又好又快建设“轨道上的大湾区”审计咨询项目实践
《中国内部审计》2022年第6期69-76,共8页 陈桥 袁亮亮 陈洁洋 
近年来,党和国家为促进全面深化改革,在经济、政治、文化、社会、生态等各领域出台了一系列重大政策措施。2018年审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》将贯彻落实国家重大政策措施情况列为内部审计工作首要职责,要求对企业发...
关键词:企业发展规划 审计咨询 政策措施落实 跟踪审计 战略决策 首要职责 内部审计工作 大湾区 
浅议内审视角下医院强化内控与提升效益
《中国民商》2022年第5期163-165,共3页钱伟峰 
在综合医改、新冠疫情及DRGs付费的新形势下,从内审角度出发,思考强化内部控制的同时,评估实施内控的成本效益,做好关键环节监管,充分利用市场竞争和医院自身优势,发挥内部审计咨询职能,不断增加组织价值,提高单位运行效率与运营效益。
关键词:效率效益 重点监管 市场 审计咨询 
审计学课堂学习与事务所实习相结合的实践教学改革探索——基于渤海大学安永GDS审计咨询事务所实习项目
《财经界》2021年第32期153-154,共2页王妍 
2019年渤海大学校教改立项项目课题“基于OBE模式的审计学课程教学大纲设计的探讨——结合安永会计师事务所实习项目”(编号:BDJGCZ2019156)研究成果
审计学课程理论性强,讲授难度较高。给教师实际教学授课带来了很大的挑战。探索审计学课堂学习与事务所实习相结合的应用,目的在于通过和企业人力资源部的沟通,能更明白企业对人才需求的方向。进而整合审计学教学内容,改进审计学教学方...
关键词:审计学 实践教学 渤海大学 安永GDS 
黑龙江中广信 工程造价审计咨询有限责任公司
《法治》2021年第3期56-56,共1页
黑龙江中广信工程造价审计咨询有限责任公司(以下简称中广信)成立于2005年,是中华人民共和国住房和城乡建设部批准的省内第一批甲级资质工程造价咨询企业。工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动,不受行政区域限制。甲级工程造价咨...
关键词:工程造价咨询 建设项目 工程造价审计 甲级资质 广信 有限责任公司 黑龙江 行政区域 
全过程审计提升项目管理水平被引量:2
《国际工程与劳务》2020年第7期73-75,共3页文胜良 龚纯 
项目全过程跟踪审计是指项目建设投资方聘请审计咨询部门,依据相关法律的规定,对项目从开工建设至竣工验收交付使用全过程中涉及的各个方面分阶段进行资料和现场合规性检查,检查建设相关方的履职情况,针对所发现的问题提出审计意见和建...
关键词:全过程审计 审计咨询 项目建设投资 全过程跟踪审计 竣工验收 控制工程 履职情况 项目管理水平 
建设项目内部审计咨询发展及研究
《居业》2020年第4期10-12,共3页匡林 王立群 陈东 
随着中国经济的快速发展以及基础设施项目建设的增多,项目建设开展过程中存在的风险也在加大。本文通过对建设项目内部审计咨询业务的发展脉络的梳理,对建设项目内部审计实践中存在的问题进行分析,并提出改进思路,旨在通过本文的研究对...
关键词:建设项目 内部审计 改进思路 
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