公司监督机制

作品数:47被引量:156H指数:6
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相关作者:高旭军赵旭东甘培忠蒋殿春李昕更多>>
相关机构:中国政法大学同济大学北京大学南开大学更多>>
相关期刊:《当代法学》《法制与社会发展》《消费导刊》《中国石油大学学报(社会科学版)》更多>>
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公司监督机制中“人缘同构性”的制度解构被引量:4
《法律科学(西北政法大学学报)》2024年第4期126-137,共12页陈嘉白 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(22JJD820018)“法治化营商环境建设法律问题研究”;清华大学“水木学者”计划。
公司的治理结构中,存在着董事与监事、执行董事与独立董事之间的“人缘同构性”,其基本由同一股东或股东群体所选任,由此形成公司监督机制上“自己人监督自己人”的局面。这是监事“形骸化”、独立董事“花瓶化”在人际关系上的根本原...
关键词:公司监督 监事 人缘同构性 资本多数决 人头多数决 
中国公司治理制度的困境与出路被引量:84
《现代法学》2021年第2期89-105,共17页赵旭东 
中国的公司治理始终经受着多方的批评与质疑,实践中也面临着许多困难。立法者虽经不懈努力以求完善公司治理制度,但却总难实现公司治理现状的彻底改观,其已经陷于既有制度锁定的困境,小修小补式改良对于根治公司治理痼疾似乎无济于事,...
关键词:公司治理 公司法修改 控股股东 公司监督机制 公司追责 
双层股权结构下如何完善公司监督机制被引量:7
《南方金融》2015年第9期48-53,共6页黄臻 
对于公司双层股权结构的讨论并未因为阿里巴巴成功赴美上市而终结。双层股权结构是对传统的"一股一权"公司结构的重大突破,迄今为止仍争议不断。双层股权结构不为某些国家和地区所接纳的重要原因之一在于其监督机制的缺失。在双层股权...
关键词:公司治理 双层股权结构 同股同权 控制权溢价 公众投资者保护 
集团公司会计信息失真现象分析及对策
《河北企业》2015年第3期44-44,共1页刘琳明 
会计信息失真现象在会计行业是个老生常谈的问题,但直到今天问题依然存在,依然有讨论、分析的必要。会计信息失真现象产生的原因有多种,有法律层面上法制不健全、有法不依、执法不严造成法律威慑力不足的原因;也有会计人员水平、素质参...
关键词:会计信息失真 会计工作 委派制 公司监督机制 财务负责人 企业经营 企业财务部门 会计人员工作 会计信息真实性 人事任免权 
试论独立董事与监事会的关系架构
《企业研究》2014年第10期52-55,共4页朱泓宇 
为了健全上市公司治理结构,保护投资者,尤其是中小股东的利益,2001年8月16日,中国证监会下发了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,对独立董事的任职资格和条件等进行规范,并要求"在2003年6月30日前,上市公司董事会成员中...
关键词:独立董事制度 监事会制度 中国证监会 公司治理结构 公司财务 内部人控制 章程规定 公司监事会 公司治理模式 公司监督机制 
论我国公司监督机制的完善被引量:1
《法制博览(名家讲坛、经典杂文)》2014年第9Z期230-230,共1页丁小兰 
我国公司监督机制的不完善使得我国公司普遍存在内部人控制现象,这对中小股东利益的保护以及公司的长远发展极为不利。本文从改进监事会制度、完善独立董事制度以及强化外部监督制度等方面提出相应完善建议,以更好维护中小股东合法权益。
关键词:公司监督机制 独立董事 完善 
关于完善我国公司监督机制法律问题的思考
《经济视野》2013年第7期-,共1页郭云鹏 
公司监督制度是维持一个公司正常运转不可或缺的一个组成部分,我国传统的公司监督制度是以监事会为主体构成的监督模式.监事会主要负责监督公司的董事、经理等高层管理人员的日常工作、以维护公司和股东利益为目的.监事会和董事、经理...
关键词:公司 监督机制 法律 
关于完善中国上市公司监督机制的对策建议
《科技情报开发与经济》2012年第24期97-99,共3页李枫 
首都经济贸易大学研究生科技创新资助项目
对于上市公司监督机制的完善是学术界和实务界讨论的热点话题。分析了中国上市公司中监督机制的不足,强调要结合中国实际环境进行监督机制的建设,并在分析论述的基础上提出了几点建议。
关键词:上市公司 监督机制 本土化 中国 
中国国有上市公司监督机制对薪酬机制的替代效应研究被引量:2
《管理现代化》2012年第5期78-80,共3页杜雯翠 
中央高校基本科研业务费专项资金资助
降低代理成本的途径有薪酬机制和监督机制两种,这两种机制是相互替代的关系,即"强监督低薪酬,弱监督高薪酬"。对于股权较为集中的国有企业,来自监管部门的监督力度很大,因而不必过分依赖薪酬激励高管。论文利用803家国有上市公司2010年...
关键词:监督机制 薪酬机制 替代效应 
集团公司内部审计的发展前景被引量:1
《中国审计》2010年第22期50-51,共2页张绍玲 
作为企业的自我约束机制,内部审计通过系统、规范的方法评价和改善组织的风险管理、控制和管理过程的有效性,帮助组织实现其目标。集团的内部审计机构是公司监督机制和内部组织结构的重要组成部分。
关键词:内部审计机构 集团公司 内部组织结构 自我约束机制 公司监督机制 风险管理 管理过程 有效性 
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